按期的,是稅局有核定,基本都是以前做的核定
請(qǐng)問一下,印花稅采集的明細(xì)里,稅目如何變更?跳出來“財(cái)產(chǎn)租賃合同”,但公司沒有財(cái)產(chǎn)可以租賃啊,怎么辦?
請(qǐng)問,我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅是按季度申報(bào)的,印花稅稅務(wù)局核定的是按月申報(bào),可以申請(qǐng)改為按季度嗎?第2個(gè)問題,就是印花稅只核定了加工承攬合同,沒有購(gòu)銷合同,那我怎么申報(bào)購(gòu)銷合同的印花稅?
你好老師,我們公司印花稅是按次認(rèn)定的,以前申報(bào)要么按季申報(bào)的,現(xiàn)在7.1取消按次申報(bào)了。我們稅費(fèi)認(rèn)定里面也沒有印花稅了。請(qǐng)問3季度以后不需要申報(bào)可以嗎。稅局會(huì)打電話嗎
老師,您好,我公司小規(guī)模納稅人,新公司,第一次報(bào)稅,印花稅當(dāng)時(shí)做的按季申報(bào),我公司第三季度并沒有印花稅需要申報(bào),我認(rèn)為應(yīng)該零申報(bào)。今天申報(bào)印花稅時(shí)老是需要做稅源采集,我認(rèn)為采集零申報(bào)即可,采集之后還得填書立合同的日期,只有增加按鈕,沒有刪除,但是我們并沒有需要申報(bào)的合同,是不是我哪一步操作有問題?
老師,你好,請(qǐng)問一下,幫公司代理記賬的,不知道客戶有沒有簽合同,這些銷售收入能不能到年底,按年一次性申報(bào)印花稅的?就是按年申報(bào)
老師公司要注銷,利潤(rùn)表怎么做虧損
學(xué)堂老師,咨詢一下,定期定額戶要注銷,需要自己填寫報(bào)表,增值稅附加稅報(bào)表第三季度的,填上開票金額以后就有稅金,即使填寫了免稅額也不行,這個(gè)核定銷售額9萬,實(shí)際填的數(shù)三千多,有辦理過的老師嗎?指點(diǎn)一下
老師你好!個(gè)體工商戶升級(jí)為公司,個(gè)體戶利潤(rùn)未分配利潤(rùn)為盈利46365.80元,現(xiàn)在升級(jí),科目轉(zhuǎn)到公司期初余額中,公司盈利分紅,這個(gè)利潤(rùn)46365.80總交20%個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問一下股東分紅,個(gè)人所得稅如何繳納?
老師好 建筑公司 沒有特種設(shè)備資質(zhì)的 能采購(gòu)電梯進(jìn)行銷售安裝不 收到的電梯設(shè)備進(jìn)項(xiàng)票能抵扣認(rèn)證不
老師好,請(qǐng)問本公司屬于混合銷售性質(zhì)的,主要生產(chǎn)控制柜及安裝費(fèi),那結(jié)轉(zhuǎn)成本需分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎
左邊的是期初設(shè)置表,右邊的是利潤(rùn)表, 利潤(rùn)表的本年累計(jì)-385620.47沒加上去只顯示當(dāng)月的數(shù)據(jù)怎么填才能加上去?我試了手動(dòng)填,可是手動(dòng)填不了。
我們是一般納稅人,在7月的時(shí)候已經(jīng)確定收入但是未開票的收入有80萬,在申報(bào)7月增值稅的時(shí)候這部分已經(jīng)填在未開具發(fā)票部分了,然后我8月又補(bǔ)開了這部分的發(fā)票,8月未開票填負(fù)數(shù),會(huì)不會(huì)提示異常啊
重慶市任意公司都可以開具運(yùn)輸費(fèi)嗎,或者開具運(yùn)輸發(fā)票需要具備哪些條件
你好社保費(fèi)用計(jì)提嗎,分類怎么做呢
請(qǐng)問下稅務(wù)局是按什么方式核定的?是最開始納稅申請(qǐng)時(shí)候就確定了嗎
是的 最開始納稅申請(qǐng)時(shí)候就確定了