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有研發(fā)支出的企業(yè)季度報(bào)企業(yè)所得稅稅季報(bào)怎么填表?

2023-10-12 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-12 10:58

你好 1點(diǎn)擊主表第7行“免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”行次的“進(jìn)入填寫界面”。 2根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況勾選對應(yīng)的加計(jì)扣除優(yōu)惠事項(xiàng),依據(jù)實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用支出,自行計(jì)算填報(bào)上半年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額 3根據(jù)享受加計(jì)扣除優(yōu)惠的研發(fā)費(fèi)用情況填寫《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(a107012),與規(guī)定的其他資料一并留存?zhèn)洳椤?/p>

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快賬用戶5789 追問 2023-10-12 11:03

老師,請問研發(fā)支出加計(jì)扣除應(yīng)該選擇哪個?我們企業(yè)是高新,科技型,小微制造業(yè),

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快賬用戶5789 追問 2023-10-12 11:04

老師,這個應(yīng)該選擇哪個?

老師,這個應(yīng)該選擇哪個?
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齊紅老師 解答 2023-10-12 11:06

選 第二個,科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除

選 第二個,科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除
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快賬用戶5789 追問 2023-10-12 11:09

老師,但是我們可能年審還沒過,沒有證書

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齊紅老師 解答 2023-10-12 11:11

加計(jì)扣除的一般條件   1.企業(yè)必須已經(jīng)正式注冊,并取得正式的稅務(wù)登記證明。   2.企業(yè)必須符合國家工業(yè)研發(fā)管理部門規(guī)定的軟件開發(fā)企業(yè)和非軟件開發(fā)企業(yè)。   3.企業(yè)必須取得研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除許可證。   4.研發(fā)費(fèi)用僅限于研發(fā)活動以及研發(fā)活動的當(dāng)年費(fèi)用,不得超出5000萬元。   5.企業(yè)必須能夠提供新型產(chǎn)品或技術(shù)的研發(fā)成果,滿足規(guī)定的技術(shù)要求。

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快賬用戶5789 追問 2023-10-12 11:18

老師,這個研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,我能不能季度先不抵,等明年匯算清繳時一起抵?

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齊紅老師 解答 2023-10-12 11:20

你好,加計(jì)扣除可以在匯算清繳時一起抵。

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快賬用戶5789 追問 2023-10-12 11:27

老師,要是填報(bào)研發(fā)支出加計(jì)扣除,需要留存什么材料被查?

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齊紅老師 解答 2023-10-12 11:31

你好,需要準(zhǔn)備如下資料 1、自主、委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書和研究開發(fā)費(fèi)預(yù)算. 2、自主、委托、合作研究開發(fā)專門機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目組的編制情況和專業(yè)人員名單. 3、自主、委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目當(dāng)年研究開發(fā)費(fèi)用發(fā)生情況歸集表. 4、企業(yè)總經(jīng)理辦公會或董事會關(guān)于自主、委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)的決議文件. 5、委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目的合同或協(xié)議. 6、研究開發(fā)項(xiàng)目的效用情況說明、研究成果報(bào)告等資料.

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快賬用戶5789 追問 2023-10-12 13:30

老師,請問工會單獨(dú)的,需要每月做什么會計(jì)報(bào)表,我每月工會只做了一個資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎?

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快賬用戶5789 追問 2023-10-12 13:31

就是我們企業(yè)有獨(dú)立的工會

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齊紅老師 解答 2023-10-12 13:53

你好,工會會計(jì)報(bào)表主要包括資產(chǎn)負(fù)債表、收入支出表和報(bào)表分析說明書。

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快賬用戶5789 追問 2023-10-12 14:33

老師,合作合同,主要內(nèi)容是聘用財(cái)務(wù)審計(jì)代理費(fèi),這樣用交印花稅嗎

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快賬用戶5789 追問 2023-10-12 14:34

就是讓對方審計(jì)我們,出報(bào)告之類的費(fèi)用簽署的合作合同

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齊紅老師 解答 2023-10-12 14:36

你好,審計(jì)費(fèi)一般不需要交納印花稅。

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2023-10-12
你好;? 你所得稅申報(bào)表根據(jù)你 4季度的利潤表數(shù)據(jù)來寫即可? ??
2023-01-31
預(yù)繳申報(bào)時,企業(yè)需要填報(bào)A200000《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》,享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,同時將《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107012)留存?zhèn)洳椤?..
2022-10-27
你好,沒有業(yè)務(wù)的不需要填寫。
2023-10-10
同學(xué)你好 在所得稅季度報(bào)表中,不填寫。直接把利潤填上。等年終匯算清繳時再調(diào)整。 企業(yè)所得稅季報(bào)表中的營業(yè)成本只按財(cái)務(wù)務(wù)制度報(bào)表上的營業(yè)成本填列即可,營業(yè)收入 營業(yè)成本 利潤總額他們之間不存在邏輯關(guān)系。 這種情況下可以將營業(yè)外收入填入“利潤總額”欄,計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。 “營業(yè)收入”與“營業(yè)成本”及“利潤總額”無必然的邏輯關(guān)系。
2020-09-03
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