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老師你好!計提工費經費的時候我做的憑證是借管理費代其他應付款,現(xiàn)在從帳戶里把公會經費扣完了,憑證怎么做呢

2023-10-11 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-11 15:43

借其他應付款,貸,銀行存款。

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借其他應付款,貸,銀行存款。
2023-10-11
同學,你好 你付錢,讓對方給你寫個收據(jù)
2020-12-04
可采用紅字更正法或補充登記法修改: 紅字更正法:先紅字沖銷原錯誤憑證,即借:管理費用 - 工會經費 -5000,貸:應付職工薪酬 - 工會經費 -5000;再編制正確憑證,借:管理費用 - 工會經費 5000,貸:應付職工薪酬 - 工會經費 5000,借:應付職工薪酬 - 工會經費 2000,貸:銀行存款 - 工會賬戶 2000,借:應付職工薪酬 - 工會經費 3000,貸:銀行存款 - 公司賬戶 3000。 補充登記法:補記上繳工會經費部分,借:應付職工薪酬 - 工會經費 2000,貸:銀行存款 - 工會賬戶 2000。
2025-01-12
你好,要沖回之前憑證額,再借應付職工薪酬 貸銀存
2021-01-07
你好,那您可以把多余的余額全部轉入您這邊要求最后的科目
2024-05-19
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