借其他應付款,貸,銀行存款。

老師:你好!請問公司食堂伙食費是月結(jié)的,上月做賬的時候借:管理費用-員工福利,貸:其它應付款(把買菜的原始憑證都附在后面了),這個月我用現(xiàn)金支付伙食費借:其他應付款,貸:庫存現(xiàn)金,請問我這個月付款做賬用什么作為憑證
你好,請問我計提4月公積金的時候,借 管理費用 借 其他應收款-代扣公積金 貸 其他應付款 那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)計提錯了 要怎么調(diào)整呢?
老師你好!計提工費經(jīng)費的時候我做的憑證是借管理費代其他應付款,現(xiàn)在從帳戶里把公會經(jīng)費扣完了,憑證怎么做呢
老師,麻煩問一下,我們以前職工繳納的工會會費是在其他應付款/工會經(jīng)費下做的,后來開設了工會經(jīng)費專戶,從工會專戶付錢的又新增做在了其他應付款/工會經(jīng)費專戶下面,現(xiàn)在賬上顯示工會經(jīng)費專戶借方余額11928.77,其他應付款/工會經(jīng)費借方68524.65,其他應付款/工會經(jīng)費專戶貸方39418.25,現(xiàn)在工會審計,要求自查,我這個怎么整理才能合適呢
老師,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)工會經(jīng)費計提及付款憑證錯了,假如工會經(jīng)費總共是5000元,需要上繳的是2000,付到公司賬戶的是3000,當時賬務處理是借 管理費用-工會經(jīng)費 5000,貸 應付職工薪酬-工會經(jīng)費。因為公司有專門的工會賬戶,付款到公司賬戶的時候 借 應付職工薪酬 3000 貸 銀行存款 3000,這個應該是錯誤的憑證,這個應該怎么修改?休該一部分還是整個憑證?
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導出來收入是40318949.79元,申報企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時借應付職工薪酬社保 借其他應付款社保 貸銀行存款 計提工資時借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 貸應付職工薪酬社保 發(fā)放時借應付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個稅 貸其他應付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個稅申報的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對
老師你好!上個開票下個月需要沖紅,稅費己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費怎樣處理,下個月也沒有開票計劃如何處理
購買打印機1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購進的設備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本、費用在計算應納稅所得額時扣除。這個政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費者那個銷售額確定老師給個總結(jié)
請問老師,稅負率5%,銷售100萬,進項要多少?怎么算?
老師 請問調(diào)整社保繳費工資應該怎么操作?