借其他應付款,貸,銀行存款。
老師:你好!請問公司食堂伙食費是月結的,上月做賬的時候借:管理費用-員工福利,貸:其它應付款(把買菜的原始憑證都附在后面了),這個月我用現(xiàn)金支付伙食費借:其他應付款,貸:庫存現(xiàn)金,請問我這個月付款做賬用什么作為憑證
你好,請問我計提4月公積金的時候,借 管理費用 借 其他應收款-代扣公積金 貸 其他應付款 那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)計提錯了 要怎么調整呢?
老師你好!計提工費經費的時候我做的憑證是借管理費代其他應付款,現(xiàn)在從帳戶里把公會經費扣完了,憑證怎么做呢
老師,麻煩問一下,我們以前職工繳納的工會會費是在其他應付款/工會經費下做的,后來開設了工會經費專戶,從工會專戶付錢的又新增做在了其他應付款/工會經費專戶下面,現(xiàn)在賬上顯示工會經費專戶借方余額11928.77,其他應付款/工會經費借方68524.65,其他應付款/工會經費專戶貸方39418.25,現(xiàn)在工會審計,要求自查,我這個怎么整理才能合適呢
老師,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)工會經費計提及付款憑證錯了,假如工會經費總共是5000元,需要上繳的是2000,付到公司賬戶的是3000,當時賬務處理是借 管理費用-工會經費 5000,貸 應付職工薪酬-工會經費。因為公司有專門的工會賬戶,付款到公司賬戶的時候 借 應付職工薪酬 3000 貸 銀行存款 3000,這個應該是錯誤的憑證,這個應該怎么修改?休該一部分還是整個憑證?
公司轉賬5萬投資別的公司,怎么記分錄
老師,您好,請問員工開自己車為公司辦事產生的過路費進項稅單位可以進項抵扣嗎?過路費電子發(fā)票上有員工車的車牌。
好幾年沒有完成繼續(xù)教育了,可以報名中級會計老師嗎
老師,想注冊個營業(yè)執(zhí)照,做建筑和裝修裝飾,能注冊成個體戶嗎。還是需要注冊成公司
想問一下,投房的折舊按年數(shù)總和法計提,那稅務折舊是按平均年限提為什么不按總和法? 會計實務押題第一套第五綜合題的第六小題
老師,生產企業(yè)這個月不小心報了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦。
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國網電,電用在兩個項目上,這怎么分攤成本
生產企業(yè)這個月不小心報了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦
房產稅計稅依據(jù)原值到底包含契稅不
老師,您好麻煩解答下這道題,答案講的是處置費用現(xiàn)值和終值的差額,但是差額應該是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,這里不理解,麻煩老師講解下,謝謝!