你好,可以的,可以抵扣的,可以。
老師。您好。我們買酒送禮的票能抵扣嗎?
老師,購買的禮品贈送給客戶的,取得了專票。那么按照規(guī)定贈送視同銷售算銷項(xiàng)稅,專票可以抵扣。那么可以做不抵扣勾選,然后贈送也不視同銷售嗎?
老師,公司采購的禮品專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?是不是入銷售費(fèi)用—禮品費(fèi)?
老師我們銷售家電贈送禮物,這個(gè)禮品的專票可以抵扣嗎
老師您好 老師我們銷售家電贈送禮物,這個(gè)禮品的專票可以抵扣嗎
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師有風(fēng)險(xiǎn)嗎
沒有風(fēng)險(xiǎn)的,因?yàn)樵圪浰途褪菑匿N售。
沒有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)橘浰偷臅r(shí)候也是同銷售。
贈品和商品都開在一張發(fā)票上,這樣也是視同銷售嗎
好,這就不視同銷售,但是采購來的進(jìn)項(xiàng)也能抵扣,這種情況是按發(fā)票確認(rèn)收入的。
就是贈品成本和收入都是按成本價(jià)
收入是按市場價(jià)確認(rèn)的,然后成本是按照你庫存商品成本價(jià)。
收入你按你開發(fā)票的,不含稅金額確認(rèn)的。
贈品有沒有收入
正品收入,你看你發(fā)票上你寫多少唄,發(fā)票上要單獨(dú)一行附屬期,現(xiàn)在他就沒有。
老師沒懂什么意思
銷售的時(shí)候贈品是一正一負(fù)
你看發(fā)票上價(jià)稅合計(jì)的金額用不含稅的金額就是你的收入。
什么發(fā)票,是我開出去的銷售發(fā)票,還是購人和贈品發(fā)票
你開出去折扣的發(fā)票,現(xiàn)在一直說的是這個(gè)發(fā)票。