如果你都開(kāi)的是1%的發(fā)票,專(zhuān)票和普票的減免2%都要填寫(xiě)上。

小規(guī)模申報(bào)增值稅的時(shí)候,專(zhuān)票是3個(gè)點(diǎn)的票,申報(bào)的時(shí)候可以減免2個(gè)點(diǎn)填寫(xiě)嗎
老師,我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度只開(kāi)了普票,沒(méi)有開(kāi)專(zhuān)票,填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,附表是不是不用填數(shù)據(jù),有專(zhuān)票的話(huà),附表才需要填減免的2%
你好老師,我今天申報(bào)遇到這樣一個(gè)問(wèn)題,我公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了專(zhuān)票含稅是205345元,電子普票220000元,減按1%開(kāi)具的發(fā)票.未達(dá)起征點(diǎn),專(zhuān)票交稅1個(gè),普票免稅,在申報(bào)系統(tǒng)里怎么填那個(gè)減免金額,是填專(zhuān)票的減免金額,還是專(zhuān)票和普票合計(jì)的2個(gè)稅點(diǎn)的金額?
老師,小規(guī)模納稅人3%稅率減按1%征收,開(kāi)專(zhuān)票1個(gè)點(diǎn),在申報(bào)時(shí)填寫(xiě)了減免稅申報(bào)明細(xì)表,請(qǐng)問(wèn)減免的這2個(gè)點(diǎn)的稅金,需要做賬嗎?應(yīng)該怎么做?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模報(bào)稅時(shí)有普票7128,專(zhuān)票2376.24元,填減免減免稅申報(bào)表時(shí)是只要填專(zhuān)票部分減免的2個(gè)點(diǎn)就可以了是不?
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說(shuō)必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話(huà)怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒(méi)開(kāi)
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問(wèn)一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬(wàn),不分紅,在年底之前再把這5萬(wàn)投資買(mǎi)設(shè)備,這5萬(wàn)還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)嗎。另外酒類(lèi)消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺(tái)以銷(xiāo)售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷(xiāo)售服務(wù),需要填附表2嗎
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅怎么設(shè)置科目?應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅?還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡(jiǎn)易計(jì)稅?
供應(yīng)商說(shuō)開(kāi)票要加稅點(diǎn),老板頭疼加多少稅點(diǎn)才合算


但是我都填上的話(huà)系統(tǒng)減免稅額的那一欄出現(xiàn)的是紅色,顯示不正確會(huì)出現(xiàn)紅色
你開(kāi)的是1%發(fā)票填寫(xiě)的是減免2%的部分。