你好,做營業(yè)外收入里面吧,做稅金及附加里面,還有可能你不好申報
老師,這個企業(yè)去年四月份有一筆分錄做錯了,把企業(yè)所得稅和印花稅都做成稅金及附加科目里了,然后今年收到了退回的企業(yè)所得稅3876.51,我應(yīng)該怎么做呀
老師好,我們單位2月份附加稅全額計提,然后交納。這個月減半政策出臺,給退回來一半。我借:銀行存款,貸:營業(yè)稅金及附加(負(fù)數(shù))。但財務(wù)軟件老提示借貸不平,是分錄做錯了嗎?
老師,你好,因為2022年度有一個月的印花稅沒有享受到減半,所以今年6月份稅局專管員讓我去稅局辦理多繳退稅,這里面呢是重新繳納正確的印花稅,再退回原來已經(jīng)繳納的印花稅,這種我怎么寫摘要呀,老師
你好老師,去年12月交了1750印花稅,9月份給退回來一半875,我這個沖減稅金及附加,還是記到收入里面
老師你好我想問一下,我現(xiàn)在能開23年12月的租金收入發(fā)票么,租戶沒交來租金,我去年12月沒做處理,今年5月份交來的是去年12月到今年5月半年的租金,這個我賬務(wù)還有稅務(wù)怎么處理呢
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
不好申報是指?
你好 沒法保存的意思。
哪里沒f法保存
銀行利潤表里面沒法保存申報。