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老師,你好,因為2022年度有一個月的印花稅沒有享受到減半,所以今年6月份稅局專管員讓我去稅局辦理多繳退稅,這里面呢是重新繳納正確的印花稅,再退回原來已經(jīng)繳納的印花稅,這種我怎么寫摘要呀,老師

2023-07-13 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-13 16:29

你好,摘要可以是退回多交的印花稅?

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快賬用戶9627 追問 2023-07-13 16:30

老師,重新繳納正確的這一筆怎么寫摘要呢

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齊紅老師 解答 2023-07-13 16:30

你好,重新繳納正確的這一筆,摘要是繳納印花稅?

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快賬用戶9627 追問 2023-07-13 16:31

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-13 16:32

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好,摘要可以是退回多交的印花稅?
2023-07-13
同學,你好,對的,你正常做計提,發(fā)生退回的時候,把之前的分錄紅沖了就行了
2021-12-10
你好,同學。 就是你轉讓,是按轉讓金額 交印花稅,如果是0就不交的。 虧損不交個稅的。
2020-05-20
同學你好 去稅局大廳更正之后退還給員工就行了,差額給員工
2021-03-23
1,可以去大廳更正,也可以匯算時更正 2,匯算清繳完之后,如果說有差錯,你就差錯,調整就可以,沒有就不用處理。 3,次年不用在處理了 4,你直接作為當月的印花稅申報就可以了。 5,可以的
2021-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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