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老師,你好,因?yàn)?022年度有一個(gè)月的印花稅沒(méi)有享受到減半,所以今年6月份稅局專管員讓我去稅局辦理多繳退稅,這里面呢是重新繳納正確的印花稅,再退回原來(lái)已經(jīng)繳納的印花稅,這種我怎么寫摘要呀,老師

2023-07-13 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-13 16:29

你好,摘要可以是退回多交的印花稅?

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快賬用戶9627 追問(wèn) 2023-07-13 16:30

老師,重新繳納正確的這一筆怎么寫摘要呢

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齊紅老師 解答 2023-07-13 16:30

你好,重新繳納正確的這一筆,摘要是繳納印花稅?

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快賬用戶9627 追問(wèn) 2023-07-13 16:31

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-13 16:32

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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你好,摘要可以是退回多交的印花稅?
2023-07-13
同學(xué),你好,對(duì)的,你正常做計(jì)提,發(fā)生退回的時(shí)候,把之前的分錄紅沖了就行了
2021-12-10
你好,同學(xué)。 就是你轉(zhuǎn)讓,是按轉(zhuǎn)讓金額 交印花稅,如果是0就不交的。 虧損不交個(gè)稅的。
2020-05-20
同學(xué)你好 去稅局大廳更正之后退還給員工就行了,差額給員工
2021-03-23
1,可以去大廳更正,也可以匯算時(shí)更正 2,匯算清繳完之后,如果說(shuō)有差錯(cuò),你就差錯(cuò),調(diào)整就可以,沒(méi)有就不用處理。 3,次年不用在處理了 4,你直接作為當(dāng)月的印花稅申報(bào)就可以了。 5,可以的
2021-05-15
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