可以,這個是可以計入成本的

下面這筆的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做:某勞務(wù)派遣公司是一般納稅人,提供勞務(wù)派遣服務(wù)適用差額征稅,含稅銷售額10 萬元,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用8萬元,征收率5%.賬務(wù)處理 (1)確認收入時: 借:銀行存款100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入95238.10 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(簡易計稅)4761.90 (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 76190.48 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)3809.52 貸:銀行存款 80000
老師好,我公司是勞務(wù)派遣,在7月份開了張勞務(wù)派遣差額征收發(fā)票金額為50000元,支付工資為45000元,但工資還沒發(fā)放,作為勞務(wù)派遣公司賬務(wù)處理如下可行不:1、借:應(yīng)收賬款 50000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入 47619.05元 應(yīng)交稅費--簡易計稅 2380.95元;2、計提工資:借 :主營業(yè)務(wù)成本 45000元 貸:應(yīng)付職工薪酬-員工工資 45000元;3、取得相關(guān)工資、社保繳納扣稅 借:應(yīng)交稅費--簡易計稅 2142.86元 ,貸:主營業(yè)務(wù)成本 2142.86元;4、到第二個月取得銀行繳款憑證時做:借:應(yīng)交稅費--簡易計稅238.09元,貸:銀行存款 238.09元。麻煩老師指點指點 ,因第一次接觸此類業(yè)務(wù)呢,先謝謝老師
老師勞務(wù)派遣公司,小規(guī)模,差額征稅,本單位工資計提銀付,報個稅,但派遣到其他公司員工,工資 賬上借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 沒有計提 個稅也沒報 合適嗎老師?
老師,勞務(wù)派遣公司,20年有個業(yè)務(wù)成本是工資但對方單位一直沒有給付錢今年才給匯過來款然后差額開了票,20年時勞務(wù)派遣公司工資已發(fā),借:管理費用,貸:應(yīng)職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,現(xiàn)在匯過來錢開了發(fā)票全額計入收入,那成本應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)
老師,人力資源公司(勞務(wù)派遣行業(yè))給勞務(wù)派遣員工發(fā)工資,需要通過應(yīng)付職工薪酬-工資 這個科目計提嗎?比如借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 還是直接借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:銀行存款?
老師您好,我單位出工傷的員工,現(xiàn)在自動離職了,但是得有一個傷殘就業(yè)補助金需要單位出,請問這個費用應(yīng)該記到哪個科目里,麻煩您把詳細分錄給我說一下,謝謝
老師好!我公司進行安全生產(chǎn)費用審計,讓提供實收資本的投資金額和比例,這種是有什么規(guī)定的文件嗎?
老師,我公司收到10000定金,因?qū)Ψ焦具`約約定不退還,需要開發(fā)票給對方公司嗎,會計分錄怎么寫
老師好,公司銷售二手車5萬,借:銀行存款50000 貸:營業(yè)外收入50000/1.02 貸:應(yīng)交增值稅50000/1.02*0.02,是這么算嗎
老師,住宿費可以開增值稅專票嗎?
老師,我想問一下,如果我們的合作客戶是個人,開不了發(fā)票,開收據(jù)可以不
老師,采購的材料,如鋼筋,油漆,黃沙,石子等,做合同,產(chǎn)品質(zhì)量保證期怎么填
請董孝琳老師回答,問題過期了 舉個例子,幫我看看對不對。比方說7-9月利潤總額6萬元,10-12月利潤總額3萬元。若是7-9月暫估7萬,就是-1萬利潤,10-12月沖掉7萬暫估,7-9月是不是還是3萬利潤(一正一負等于0),,,可是7-9月最終利潤總額是3萬呀?
老師,您好!需要一個情況說明,就是收入減少,稅局懷疑有虛開發(fā)票成本沒有對應(yīng)減少的說明版本
老師,我想問一下,如果我們的合作客戶是個人,開不了發(fā)票,開收據(jù)可以不
是計入成本老師你是不是沒仔細看問題????
這些派遣員工不報個稅嗎???
賬上不計提工資嗎??
我的意思是,派遣的話,是需要正常計提成本做工資,并且申報的,我是這個意思
剛計提自己單位員工工資,報自己單位個稅??
嗯,前期的話,是你們公司承擔(dān)這個費用的
你看看我問的問題跟你回答的問題,你是不是老師啊,在這忽悠人啊,
同學(xué),派遣到其他公司,雖然在別的公司干活,不還是你們承擔(dān)費用?你們支付公司?
不就是這個意思嗎?然后申報個稅,我說的不理解嗎還是?
是不理解我說的?還是??
不理解的話可以跟我說,是哪一句不理解,可以嗎
我的理解要計提工資,報個稅,前會計沒有計提工資,直接借主營業(yè)務(wù)成,貸銀行存款 沒有報個稅。我覺得有問題糾結(jié),但是問下財務(wù)主管他說賬上合適,就是要報個稅,財務(wù)主管說的合適嗎??
這個是不對的,正常是可以計入成本的,但是貸方要過一下應(yīng)付職工薪酬,然后申報個稅,這個是最準確的
我上個月就報了個稅,賬上沒有計提我覺得不合適啊,這樣的話賬上更個稅上怎么能核對上?。??
肯定要上個稅的,不可能這個不申報的