同學(xué),你好 算自產(chǎn)自銷的,

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,我咨詢一下, 公司,經(jīng)營(yíng)范圍,家禽蓄飼養(yǎng)與銷售,一般納稅人,增值稅免稅已備案 企業(yè)養(yǎng)殖雞鴨出售,是免稅的,因?yàn)殇N量大,企業(yè)另從農(nóng)民手中收購(gòu)了成年雞放在農(nóng)場(chǎng)飼養(yǎng)一段時(shí)間后再陸續(xù)銷售,農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)免稅,鮮活農(nóng)產(chǎn)品銷售也免稅。這個(gè)購(gòu)買的雞鴨增值稅怎么處理 我公司可屬于鮮活農(nóng)產(chǎn)品銷售公司[微笑]
我們公司是生產(chǎn)管材的一般納稅人,我們從別的生產(chǎn)管材的企業(yè)買了一批管材賣給了我們的客戶,我們給客戶開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,我們購(gòu)進(jìn)管材的廠家當(dāng)時(shí)沒(méi)有給我們開(kāi)增值稅專用發(fā)票,過(guò)了幾個(gè)月給我們補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票,這個(gè)補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票我們可以還可以抵扣嗎?
您好,我們集團(tuán)年初買房了,取得了一筆2500萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),想問(wèn)一下這一筆進(jìn)項(xiàng)可以一次性抵扣嗎?或者有沒(méi)有別的辦法可以進(jìn)行稅務(wù)籌劃。我們目前每月進(jìn)銷項(xiàng)差不多,還有少部分留底。如果2500萬(wàn)都認(rèn)證抵扣的話,也會(huì)產(chǎn)生留底。但是我們是人力資源行業(yè),也不能申請(qǐng)留底退稅。請(qǐng)問(wèn)我們應(yīng)該怎么辦?
小規(guī)模企業(yè) 1.收到投資款,這個(gè)月15號(hào)前就要交企業(yè)所得稅是嗎 2.我們租了別人的噴漆房場(chǎng)地,按月支付,那這個(gè)需要交印花稅嗎 3.員工暫時(shí)不買五險(xiǎn),交個(gè)稅算大,比如工資6000,那就是6000-5000=1000*3%=30,交30的個(gè)稅,都是按3%算 4.員工拿的白條領(lǐng)導(dǎo)給報(bào)銷了,記入費(fèi)用里,后期可以用同類發(fā)票抵,可以吧
老師,我們是建筑企業(yè),我們是總承包方,有個(gè)項(xiàng)目是一般計(jì)稅,我們把勞務(wù)外包了,也就是別人掛靠我們,我們和勞務(wù)公司簽訂的合同是純勞務(wù),稅率是9%,但是履行了一段時(shí)間,他們發(fā)現(xiàn)他們開(kāi)9%的發(fā)票,沒(méi)有進(jìn)賬可以抵扣,所以要求換3%的發(fā)票給我們,合同已經(jīng)簽完了,這樣還能改3%嗎老師
                老師,成本票入賬了,但是他的稅,我們出納寫(xiě)的是不得抵扣,會(huì)計(jì)要再稅務(wù)系統(tǒng)上去進(jìn)行勾選的吧,如果前面幾個(gè)月的勾選沒(méi)有勾選會(huì)怎么樣? 或者放在現(xiàn)在所屬期勾選又會(huì)怎么樣,影響大嗎
老師麻煩問(wèn)一下在哪里能查到幾月多交增值稅和退稅金額呢?謝謝
付款申請(qǐng)辦公室簽字、院長(zhǎng)已簽字,財(cái)務(wù)付款時(shí)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)是否已要簽子
老師,請(qǐng)問(wèn)圖片里遞延所得稅資產(chǎn)最后一個(gè)科目是不是設(shè)置錯(cuò)誤了?應(yīng)該是租賃負(fù)債?謝謝
老師你好!計(jì)題應(yīng)交稅費(fèi)是怎樣操作,老師指導(dǎo)一下
老師,請(qǐng)問(wèn)FOB出口,從廠家 到 港口的陸運(yùn)費(fèi),是走的貨代。貨代給我們開(kāi)6%的發(fā)票對(duì)不對(duì)?
老師公司想轉(zhuǎn)讓股權(quán),10月份利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)虧損150萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益期末數(shù)138萬(wàn),轉(zhuǎn)讓股份金額8000元。這種情況需要按哪個(gè)數(shù)繳納個(gè)稅呢,謝謝
幫我看下,我每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是這么結(jié)轉(zhuǎn)的,然后報(bào)8月份稅的時(shí)候多計(jì)提了363.95元的未交增值稅,這個(gè)月我把這個(gè)金額這么沖對(duì)嗎
老師,對(duì)方公司給我們打款,金額不大,一千多塊錢,備注的報(bào)銷款,應(yīng)該是貨款,對(duì)方是國(guó)企,打款審批比較慢,如果這次退款,再重新打款就會(huì)很長(zhǎng)時(shí)間,不退款重新打款,對(duì)我們有影響嗎
老師好,公司之前欠稅20萬(wàn),這月留抵抵欠了5萬(wàn),現(xiàn)在交5萬(wàn),增值稅申報(bào)表往哪里填呢


那說(shuō)明企業(yè)給我們開(kāi)免稅普票可以抵扣百分之9的稅率是吧?
如下,你好 嗯嗯,是的