把發(fā)票附在憑證后邊就是
8月付費用,9月發(fā)票發(fā)票信息納稅識別號開錯了,10月重新開了正確的過來,8月份入賬,怎么做賬?借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,還是直接入費用:借:管理費用 貸:銀行。10月份收到正確的發(fā)票的時候:沖紅8月份的借:管理費用 -1000 貸:銀行,借:管理費用 貸:銀行,還是借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款。
#提問#老師好,公司在8月份銀行支付了一筆辦公用品費用,發(fā)票要到9月份才開過來。那么在8月份入賬是不是,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。9月份發(fā)票回來了,再沖掉,借管理費用,貸,其他應(yīng)付款
一3月份做了一筆暫估,錢實際是轉(zhuǎn)給法人了, 借:管理費用-暫估100 貸:銀行存款100 現(xiàn)在收到費用票,我該怎么做賬。
3月份的時候,有一筆運(yùn)輸費3000元,當(dāng)時沒有發(fā)票,直接用銀行存款付款的,我直接做,借,銷售費用,貸,銀行存款。這個月發(fā)票到了,那我現(xiàn)在怎么入賬了
七月份付了一筆錢,沒到發(fā)票,直接做了 借管理費用,貸銀行存款,現(xiàn)在十月份發(fā)票到了要怎么做呀
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
專票,當(dāng)時沒做進(jìn)賬
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 借:管理費用? 負(fù)數(shù)