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1月份收到一張發(fā)票,是一月份開具的,但屬于12月份發(fā)生的費(fèi)用,請問對這張發(fā)票應(yīng)該編寫憑證進(jìn)一月份的賬,還是進(jìn)十二月份的賬?那筆費(fèi)用用銀行存款支出的憑證已經(jīng)在12月份做了,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票后要做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款的憑證,那現(xiàn)在收到一月份開具的這張發(fā)票后要做的借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款的憑證要做在一月份的賬還是十二月份的賬?

2024-01-27 19:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-27 19:43

你好 發(fā)票在1月份 12月份暫估, 一月份借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)付款 匯算清繳調(diào)減

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快賬用戶1067 追問 2024-01-27 19:47

老師我看不懂你的分錄,是不是寫錯了,這是管理費(fèi)用怎么會跟利潤分配有關(guān)?如果在做12月份的賬時已經(jīng)收到這張1月份開具的發(fā)票呢,應(yīng)該怎樣做賬做分錄?

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齊紅老師 解答 2024-01-27 21:57

跨年了屬于去年的管理費(fèi)用,用利潤分配未分配利潤來做

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你好 發(fā)票在1月份 12月份暫估, 一月份借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)付款 匯算清繳調(diào)減
2024-01-27
同學(xué),你好!如果金額不大,12月也關(guān)賬了,可以就做賬做到1月,沒什么影響。
2024-01-27
你好,銷售辦公用品的是個人,還是單位??
2021-09-24
你好,這樣是可以的。
2021-09-24
同學(xué)你好,是可以的;
2021-01-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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