可以的,可以正常付款,正常入賬,沒有票的匯算清繳納稅調(diào)整。
對(duì)方提供9001認(rèn)證費(fèi)用,我給對(duì)方銀行轉(zhuǎn)賬時(shí)填往來款還是貨款?
我方公戶收對(duì)方公戶貨款轉(zhuǎn)賬,我方必須給對(duì)方提供發(fā)票嗎,對(duì)方不要求,我方可以不開嗎
對(duì)方公戶付了款 我暫時(shí)未給對(duì)方開發(fā)票,收入怎么入賬;我給個(gè)人付貨款 對(duì)方未提供票據(jù)怎么辦?
材料供應(yīng)商公司營業(yè)執(zhí)照被吊銷了,還需要付對(duì)方款嗎。怎么閉合資料 ,如果對(duì)方討要貨款,但對(duì)方又不能接受對(duì)公賬戶,要怎么付款給對(duì)方
公戶能給個(gè)人付貨款嗎?對(duì)方不能開票
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
老師,對(duì)方為什么可以公戶收款并且不給我們開票,這是啥操作,這都是怎么處理的
你好,有的單位開不出來發(fā)票,有的就是不想給開票,這個(gè)你們當(dāng)初寫合同的時(shí)候就寫清楚,然后后面不給你開發(fā)票,他也會(huì)給你說什么原因不開發(fā)票的,或者有的老板為了省錢就不要發(fā)票。
但是對(duì)方收到我打的款項(xiàng),就是一筆收入,對(duì)方也是需要確認(rèn)收入的吧,還是說這里面可以有別的處理方式?
是的,對(duì)方需要確認(rèn)收入的,對(duì)方不開票也可以做無票收入申報(bào)的。
也有的企業(yè)違規(guī)操作,不給開發(fā)票的,他就不做賬,這樣他就不想交稅。
哦,明白,老師我還想再問問,我們給臨時(shí)工發(fā)工資,需要做個(gè)稅代扣代繳嗎,這個(gè)費(fèi)用怎么合理做?
費(fèi)用是按實(shí)際發(fā)生的,然后稅款也是按照實(shí)際計(jì)算出來的數(shù)據(jù)申報(bào)。
老師,零時(shí)工需要做代扣代繳嗎?
需要代扣個(gè)人所得稅的要的。
可以用現(xiàn)金發(fā)工資?
沒有文件規(guī)定不能現(xiàn)金發(fā)工資。