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老師你好,請問小規(guī)模只開了7萬發(fā)票,季報增值稅填寫在小微企業(yè)免稅銷售額還是其他免稅銷售額,有什么區(qū)別

2023-10-09 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-09 17:09

其他免稅銷售額,它的稅率是免稅的,你這個稅率不是免稅的

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快賬用戶7952 追問 2023-10-09 17:10

哦哦,那是填寫在小微企業(yè)免稅額欄內

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齊紅老師 解答 2023-10-09 17:11

對的,是的,是這么做的。

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其他免稅銷售額,它的稅率是免稅的,你這個稅率不是免稅的
2023-10-09
你好,填寫在其他免稅銷售額里面。
2022-10-09
你好 1;? ?是的。 在10欄次里面去報免稅的 ;? ?
2022-07-20
同學你好 對的 是這樣的
2023-04-03
你好 ; 增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關欄次。 合計月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應欄次。
2022-07-04
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