你好,對(duì)的是的,是這么做的。
老師你好,小規(guī)模二季度46萬(wàn)銷售額,增值稅申報(bào)表填在其他免稅銷售額么
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模只開(kāi)了7萬(wàn)發(fā)票,季報(bào)增值稅填寫在小微企業(yè)免稅銷售額還是其他免稅銷售額,有什么區(qū)別
如果不是小微企業(yè),填小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí),季度銷售額29萬(wàn),填在哪一行?申報(bào)表12行“其他免稅銷售額”指的什么情況
你好老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度銷售額小于30萬(wàn),免征增值稅,這部分免征怎么做分錄,季度申報(bào)增值稅表上需要填哪個(gè)表?
小規(guī)模季度申報(bào)增值稅 季度銷售額28萬(wàn) 這個(gè)28萬(wàn)在填寫稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候是免稅銷售額 還是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
減免明細(xì)表也得填么,這么填對(duì)不對(duì),
免稅額沒(méi)有填寫,填寫不含稅的銷售額乘以3%。
好的,謝謝
不用客氣,工作順利