你好 申報(bào)表第12欄“其他免稅銷售額”通常用于填寫符合特定免稅政策的銷售額。這些免稅政策可能包括農(nóng)產(chǎn)品免稅、鮮活肉蛋免稅、蔬菜流通免稅等政策。因此,如果您的企業(yè)享受這些免稅政策,相應(yīng)的銷售額應(yīng)該填入此欄。
小規(guī)模納稅人,季銷售額1萬(wàn),增值稅申報(bào)表銷售額填在哪一行
老師你好,小規(guī)模二季度46萬(wàn)銷售額,增值稅申報(bào)表填在其他免稅銷售額么
季度銷售40萬(wàn),開具了40萬(wàn)普票,符合小微企業(yè),需要填寫到小規(guī)模納稅人申報(bào)表中的免稅銷售額,其中小微企業(yè)免稅銷售額嗎?正常不超45萬(wàn)也是免增值稅吧?必須填免稅銷售額里嗎?
請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,22年第四季度的收入未超過45萬(wàn),增值稅申報(bào)表是填在第10行—小微企業(yè)免稅銷售額,還是第12行—其他免稅銷售額?如果填在第10行,還需要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
如果不是小微企業(yè),填小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí),季度銷售額29萬(wàn),填在哪一行?申報(bào)表12行“其他免稅銷售額”指的什么情況
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬(wàn),這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問老師公司匯算清繳開票收入400多萬(wàn),成本費(fèi)用合計(jì)180多萬(wàn),有220萬(wàn)開票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個(gè)稅申報(bào)1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報(bào),這個(gè)要怎么調(diào)整回來(lái)?工資和個(gè)稅、社保不在同一個(gè)月,這樣的工資表是不是要改過來(lái)才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個(gè)體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個(gè)月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是改上個(gè)月的增值稅報(bào)表,
那我們不是這些
現(xiàn)在我們已不是小微企業(yè),季度29萬(wàn)填哪行?
,應(yīng)該根據(jù)您的實(shí)際銷售情況,將銷售額填入申報(bào)表中相應(yīng)的行次。,比如開了3%的發(fā)票,就要填寫在3%那一欄的
30一下是免的呀,沒開專票,不是要填在免稅銷售額那兒,
問題是我們現(xiàn)在不是小微企業(yè),填在哪一行,沒有對(duì)應(yīng)的行次嗎?
你要填寫到減免表里面的,另外填寫的