您好,轉(zhuǎn)出的話,直接申報,申報的轉(zhuǎn)出就行
已經(jīng)抵扣的農(nóng)產(chǎn)品收購票,稅局說有問題,要求進項稅轉(zhuǎn)出,怎么做進項稅轉(zhuǎn)出怎么操作
老師,請問我們已抵扣的進項稅現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣,怎么轉(zhuǎn)出,需要在進項抵扣網(wǎng)頁去做什么操作么
已經(jīng)跨月跨年的進項已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在不能抵扣要轉(zhuǎn)出只在賬面上轉(zhuǎn)出嗎?已經(jīng)抵扣的票要在抵扣平臺怎么操作?
請問一下已經(jīng)抵扣的進項,要轉(zhuǎn)出怎么操作
老師,已抵扣的進項稅要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做,已申報要怎么操作轉(zhuǎn)出
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
屬于出口企業(yè),查出發(fā)票有問題要轉(zhuǎn)出,填哪列
填寫在《增值稅納稅申報附列資料(表二)》中的第23a欄“異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額”。