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老師請(qǐng)問(wèn)一下 一般納稅人公司,公司外購(gòu)月餅全部發(fā)放給員工,每人平均分配。 會(huì)計(jì)分錄如何做? 1.收到專票發(fā)票如何做賬? 2.發(fā)放月餅如何做賬? 3.還需要如何做賬?

2023-10-09 12:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-09 12:42

借管理費(fèi)用、福利費(fèi)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付職工薪籌福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸銀行 借管理費(fèi)用、福利費(fèi) 貸應(yīng)繳稅費(fèi)、應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6109 追問(wèn) 2023-10-09 12:51

老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么對(duì)應(yīng)的是管理費(fèi)用?

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-09 12:56

增值稅不能抵扣 價(jià)稅合計(jì)做費(fèi)用 不是管理費(fèi)用是啥 你寫一下

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借管理費(fèi)用、福利費(fèi)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付職工薪籌福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸銀行 借管理費(fèi)用、福利費(fèi) 貸應(yīng)繳稅費(fèi)、應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023-10-09
你好,給員工的是需要交個(gè)稅 這個(gè)不抵扣進(jìn)項(xiàng)就可以了
2024-09-12
您好 購(gòu)入 借:庫(kù)存商品 貸:其他應(yīng)付款 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 支付款給員工 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款等
2019-09-05
發(fā)給員工借管理費(fèi)用等福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸庫(kù)存商品。 送禮借管理費(fèi)用招待費(fèi),貸庫(kù)存商品。
2023-06-15
附表一,未開(kāi)具發(fā)票第5列、第6列免稅銷售貨物里面填寫-25萬(wàn),開(kāi)具的其他發(fā)票里面填寫25萬(wàn) 所得稅不影響,一正數(shù)一負(fù)數(shù)都是0 借應(yīng)收賬款、負(fù)數(shù) 貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù), 借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整。
2025-01-12
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