借應(yīng)付賬款貸原材料, 借原材料貸生產(chǎn)成本, 借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款, 借生產(chǎn)成本貸原材料。

老師,當(dāng)月采購(gòu)原材料水泥5000元已使用,未付款,我做分錄 借:原材料-水泥 5000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 5000 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-水泥 付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 次月開(kāi)來(lái)專票 分錄:沖紅采購(gòu)水泥暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 5000 貸:原材料-水泥 5000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 最后 沖減原材料成本 借:原材料-水泥 進(jìn)項(xiàng)稅金額 貸:生產(chǎn)成本-直接材料 然后按發(fā)票做分錄 借:原材料-水泥 5000
一般納稅人建筑公司,采購(gòu)施工材料,要預(yù)先付材料款,未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄 借:合同負(fù)債10萬(wàn) 貸:銀行存款10萬(wàn) 收到專票 借:原材料8.85萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)1.15萬(wàn) 貸:合同負(fù)債10萬(wàn) 領(lǐng)取材料 借:合同履約成本8.85萬(wàn) 貸:原材料8.85 還是這樣如下出分錄 借:預(yù)付賬款10萬(wàn) 貸:銀行存款10萬(wàn) 收到專票 借:原材料8.85萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)1.15萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款10萬(wàn) 領(lǐng)取材料 借:合同履約成本8.85萬(wàn) 貸:原材料8.85
請(qǐng)問(wèn),12月發(fā)生業(yè)務(wù),購(gòu)買(mǎi)原材料,領(lǐng)用原材料入生產(chǎn)成本。未收到發(fā)票。1月成為一般納稅人收到了專票,抵扣稅款后,是不是要做調(diào)賬。如何做分錄 借:原材料 貸:銀行存款 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 到1月收到專票如何做分錄?
公司為小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)支付一筆原材料采購(gòu)費(fèi)后收到原材料,但發(fā)票后面在開(kāi),請(qǐng)問(wèn)收到發(fā)票后要如何做分錄 目前做的分錄是 付采購(gòu)原材料費(fèi)-原材料暫估入賬 借:應(yīng)付賬款-XX:7000 貸:銀行存款:7000 原材料暫估入庫(kù) 借:原材料-XX:7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬:7000
發(fā)票已拿到,款項(xiàng)也已支付!進(jìn)項(xiàng)暫時(shí)沒(méi)有辦法勾選認(rèn)證!購(gòu)買(mǎi)原材料未開(kāi)發(fā)票(專票),實(shí)際已支付款項(xiàng)! 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 并且實(shí)際收到并領(lǐng)用 收到: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)用: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 分錄是這樣的嗎!還有代加工企業(yè)制造費(fèi)用歸集生產(chǎn)成本之后,生產(chǎn)成本要轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎?。](méi)有產(chǎn)品)謝謝!
老師您好,股東租車(chē)給公司使用,車(chē)價(jià)值50萬(wàn)左右,對(duì)于公司月租金定多少合適呀?做3000每月合理嗎?稅太高了
老師,運(yùn)營(yíng)成本包括哪些成本?
合伙企業(yè),個(gè)體戶都繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅 為什么會(huì)說(shuō)法人或者執(zhí)行事務(wù)合伙人,一年可以扣除6萬(wàn)?是年終匯算清繳報(bào)B表還是C表操作
分公司要注銷(xiāo),分公司和總公司的往來(lái)怎么清賬呢?
電子稅務(wù)局顯示為非正常狀態(tài),這個(gè)應(yīng)該怎么操作解除呢?
本公司屬于物流公司,gei客戶的貨物賠償款怎么入賬
當(dāng)月開(kāi)了2萬(wàn)多張票,如果從稅務(wù)局快速導(dǎo)出所有已開(kāi)發(fā)票的pdf呢
老師,公司買(mǎi)了2022年3月買(mǎi)了輛車(chē),老板在2022年把車(chē)轉(zhuǎn)到了個(gè)人名下,稅務(wù)查出2022.6月賣(mài)車(chē)9萬(wàn),車(chē)子我是2022.7月勾選的,因?yàn)槔习鍥](méi)說(shuō)車(chē)子轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在賬上怎么進(jìn)行處理?
老師好!我是做內(nèi)賬的,今年我們變更股權(quán)時(shí)發(fā)現(xiàn)去年有收到客戶的貨款,同時(shí)庫(kù)存倒掛了,現(xiàn)在稅務(wù)局要把沒(méi)開(kāi)票部分補(bǔ)繳稅,補(bǔ)繳稅金怎么做憑證呢
金融機(jī)構(gòu)向個(gè)體工商戶的借款是否免征印花稅


老師12月我做 借應(yīng)付賬款貸原材料,借原材料貸生產(chǎn)成本 到了1月,我做 借原材料應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款, 借生產(chǎn)成本貸原材料 是這樣嗎?
工業(yè)的話可以這么做的。
老師,1月那不存在損益調(diào)整吧
這個(gè)不是損益類的科目,不用以前年度損益調(diào)整的。
謝謝老師
不用客氣工作愉快。