你好? 一步步解答哈? ? 你的進項不抵扣可以計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅待認證進項稅額

老師,在做二月份的丁字賬的時候,本月庫存現(xiàn)金和實收資本并沒有記賬憑證,怎么還把一月份的庫存現(xiàn)金和實收資本過到二月份來呢?這塊我不太懂
客戶給我們轉(zhuǎn)了一筆款 本應(yīng)是我們的貨款 但是對方備注備用金了 可以嗎 現(xiàn)在叫對方說退回重轉(zhuǎn) 他說不影響沒事的
老師,社保怎么注銷,有啥流程
老師,請問一下,我用軟件做賬準(zhǔn)備從8月份開始錄憑證,請問期初數(shù)字的本年累計借方和本年累計貸方是不是填7月份的本年累計借方本和7月份的本年累計貸方呢?(樸老師)
老師,公司勞務(wù)人員的工資這個月忘記發(fā)了,過了納稅期限,是下個月發(fā)放申報還是這個月可以先發(fā)放,下個月調(diào)整個稅呢
銀行會把當(dāng)年未放出去的貸款怎么處理
某貿(mào)易公司采購一批鋼材,合同寫按實際數(shù)量結(jié)算。開發(fā)票是按重量結(jié)算的。開票金額比實際付款金額多了2000元,供應(yīng)商的失誤,但是他們不想重開了,這個賬務(wù)怎么做
老師,我的產(chǎn)品型號全部在一個單元格同時它還有一個數(shù)量的區(qū)別,有沒有什么方法,快速求和,求支招
老師好,公司9月份銷售二手車5000元,借:銀行存款5000貸:營業(yè)外收入5000/1.02 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅98.04,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以后需要更正之前季度申報表不
以前的阿里巴巴國際站收入,都是入公司的銀行一般戶,轉(zhuǎn)出來,未做收入。現(xiàn)在稅務(wù)要求,開票做收入,收入要轉(zhuǎn)進銀行基本戶?還是可以轉(zhuǎn)出一般戶里
購買原材料未收到發(fā)票可以暫估入庫 借:原材料-暫估 貸:預(yù)付賬款 購買時支付借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
生產(chǎn)成本不能直接轉(zhuǎn)到本年利潤
領(lǐng)用的分錄是對的