可以的,可以這么做的。
老師,沒(méi)有發(fā)票的可以先暫估入賬嗎?暫估費(fèi)用或成本,以后月份里發(fā)票來(lái)了再紅沖之前的憑證,再重新做賬?
老師,我們有一批庫(kù)存商品,發(fā)票一直沒(méi)收到。我5月份暫估了,6月份又結(jié)轉(zhuǎn)了成本。7月份可不可以紅沖了重新暫估
老師,我1月份收到的成本發(fā)票,可以直接做到12月份賬嗎?還是要在12月份先暫估,1月份沖暫估再重新做分錄?
老師,9月貨單,10月收到發(fā)票,可以等10月收到發(fā)票再做賬附9月貨單呢還是先在9月做暫估入賬10月再?zèng)_紅 只有一聯(lián)貨單
老師,我們9月份采購(gòu)了一批鋼材,到現(xiàn)在都沒(méi)有收到發(fā)票,我做暫估入賬可以嗎?收到發(fā)票再紅沖9月份的暫估,10月份再重新入賬行不行?
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫(xiě)嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
10月份是大征期,要報(bào)企業(yè)所得稅,9月份的鋼材入庫(kù)到時(shí)候沖到10月份了,這個(gè)有沒(méi)有影響?
你好這個(gè)沒(méi)有影響到。