同學(xué)您好,您開的不是免稅的,現(xiàn)在小規(guī)模稅率1%
我們是一家小規(guī)模餐飲服務(wù)管理公司,承包了初高中學(xué)校食堂,請(qǐng)問(wèn)是否免征增值稅、企業(yè)所得稅?如果免征,怎么申報(bào)納稅?每個(gè)月的營(yíng)業(yè)額已經(jīng)超10萬(wàn)。
老師:您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,開具增值稅專用發(fā)票選擇的稅率是3%嗎?
我們公司是小規(guī)模承包的高校的食堂,開發(fā)票是應(yīng)該選擇免稅呢,還是1%的稅率呢
我們公司是小規(guī)模納稅人,承包公辦職業(yè)中專食堂,我們開給學(xué)校的發(fā)票是免增值稅的?開票的話票面上稅率選擇免稅?
老師,我們公司是承包學(xué)校食堂免稅企業(yè),開具了增值稅普通發(fā)票,我在申報(bào)增值稅時(shí)有稅額,我想問(wèn)怎么把稅額調(diào)減成0
老師,現(xiàn)在收到2024年開具的購(gòu)進(jìn)商品的發(fā)票可以入賬嗎
老師,電子稅務(wù)局上面開票額度是一個(gè)月的還是一年的?下個(gè)月自動(dòng)恢復(fù)額度嗎
為什么系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)是全額調(diào)增,需要自己手動(dòng)調(diào)嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司申請(qǐng)出口退稅,我們付款給貨運(yùn)代理公司,他們開票給我們,但是沒有簽訂合同。稅務(wù)局要求跟貨運(yùn)代理公司簽訂合同,但是這個(gè)貨運(yùn)公司是客戶委托他們,沒有辦法跟我們工廠簽合同,然后我查了退稅資料也只需要國(guó)際貨運(yùn)運(yùn)輸?shù)拇戆l(fā)票,并沒有說(shuō)要合同啊。是一定要簽合同嗎?
老師財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更成法人可以不
老師,我賣了一個(gè)產(chǎn)品4931元含稅價(jià),買的產(chǎn)品不含稅3100元,賣的產(chǎn)品含稅憑證 借銀行存款4931 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4931 買的產(chǎn)品不含稅憑證 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3100 貸銀行存款3100 我做內(nèi)賬這樣做可以嗎?
老師,有個(gè)員工報(bào)銷金額快遞費(fèi)是97元,但是對(duì)方寄過(guò)來(lái)的時(shí)候跟我們報(bào)賬截圖是97元,對(duì)方使用了優(yōu)惠卷,最后實(shí)際支付了70元的快遞費(fèi),但是我們要給她報(bào)銷97元,因?yàn)閮?yōu)惠券是人家的,所以發(fā)票少了27元,這個(gè)少的金額怎么辦?在5月份開出來(lái)的其他順豐發(fā)票也不能用進(jìn)去吧?
老師,公司有一個(gè)員工銀行卡被銀行凍結(jié)了,工資想讓我們匯到她家里人的賬號(hào),個(gè)稅申報(bào)我們報(bào)的是她本人的。這樣可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?我們需要怎么做能減少風(fēng)險(xiǎn)。 讓員工寫一個(gè)授權(quán)書,委托她家里人代收工資,這樣可以嗎?或者有更好的辦法嗎?請(qǐng)幫忙指點(diǎn)一下。
老師,收上游發(fā)票,發(fā)票備注欄有每件產(chǎn)品含幾十元的代加工費(fèi)怎么入賬?
老師,客人意外就醫(yī)醫(yī)療費(fèi)3000千 多,記入到營(yíng)業(yè)外支出,所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
增值稅不免稅?申報(bào)按照小規(guī)模優(yōu)惠政策申報(bào)?
如果收入160萬(wàn),要交1.6萬(wàn)增值稅的吧?
同學(xué)您好,小規(guī)模是季度30萬(wàn)之內(nèi)免稅,開票還按照1%開,季度在統(tǒng)計(jì)滿不滿足免稅調(diào)減
如果季度不過(guò)30萬(wàn),就填在報(bào)表免稅的位置即可
財(cái)稅36號(hào)文件說(shuō)可以免增值稅的啊?
同學(xué)您好,您不屬于免稅的范圍的,
哪種才屬于呢?
怎么才可以免增值稅呢?
比如學(xué)校自己的食堂,收取學(xué)生飯費(fèi),是免稅的,您是一個(gè)公司,外包的,所以是不免得