你好是免稅的稅率。
老師,4月1號開始小規(guī)模納稅人開票免征增值稅,那我們開票的時(shí)候稅率應(yīng)該選擇什么?是選0還是免稅字樣呢
老師您好小規(guī)模企業(yè),我們是農(nóng)業(yè)免征增值稅,開具發(fā)票應(yīng)該開含稅還是不含稅啊,選擇稅率種類是選0稅率還是不征稅,還是其他免稅呢
我們公司是小規(guī)模承包的高校的食堂,開發(fā)票是應(yīng)該選擇免稅呢,還是1%的稅率呢
我們公司是小規(guī)模納稅人,承包公辦職業(yè)中專食堂,我們開給學(xué)校的發(fā)票是免增值稅的?開票的話票面上稅率選擇免稅?
老師您好,請問農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模,自產(chǎn)自銷的食用菌,開發(fā)票,票面上的稅率該怎么選擇,是1%還是免稅呢?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
為什么是免稅的
財(cái)稅【2016】36號“提供教育服務(wù)免征增值稅的收入,是指對列入規(guī)定招生計(jì)劃的在籍學(xué)生提供學(xué)歷教育服務(wù)取得的收入,具體包括:經(jīng)有關(guān)部門審核批準(zhǔn)并按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、課本費(fèi)、作業(yè)本費(fèi)、考試報(bào)名費(fèi)收入,以及學(xué)校食堂提供餐飲服務(wù)取得的伙食費(fèi)收入。除此之外的收入,包括學(xué)校以各種名義收取的贊助費(fèi)、擇校費(fèi)等,不屬于免征增值稅的范圍。 學(xué)校食堂是指依照《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》(教育部令第14號)管理的學(xué)校食堂?!?所以,在提供學(xué)歷教育的高校經(jīng)營食堂,依照《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》(教育部令第14號)管理,向?qū)W生提供餐飲服務(wù)收取的伙食費(fèi)收入,屬于免征增值稅的教育服務(wù)收入
沒有免稅這個(gè)選項(xiàng)
商品名稱里面自己設(shè)置,享受優(yōu)惠政策是出口及其他免稅。
那我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么報(bào)
在其他免稅銷售額里面填寫,然后再去減免明細(xì)表最后一行選擇免稅性質(zhì),第一列和第三列填寫銷售額,最后一列填寫銷售額乘以3%