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老師,我們公司是承包學(xué)校食堂免稅企業(yè),開具了增值稅普通發(fā)票,我在申報增值稅時有稅額,我想問怎么把稅額調(diào)減成0

2024-02-04 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-04 10:45

開具的發(fā)票是免稅稅率的?

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快賬用戶2661 追問 2024-02-04 10:46

不是的,有稅率

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齊紅老師 解答 2024-02-04 10:48

那申報時就會有稅額。填寫在免稅銷售額。最后不用交稅,就沒問題

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快賬用戶2661 追問 2024-02-04 10:52

老師,表一中帶出了稅額和銷售額,我手動改動到免稅可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-04 10:52

銷售額填寫在免稅銷售額,帶出的稅額,不用改

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快賬用戶2661 追問 2024-02-04 10:53

其中的2971.7從上面第5行改到最后一行

其中的2971.7從上面第5行改到最后一行
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快賬用戶2661 追問 2024-02-04 10:57

老師,表一中的開具發(fā)票銷售額一欄有的數(shù)據(jù)不用修改嗎?我更改到最后一行免稅不可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-04 10:58

不行,直接用系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)即可

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快賬用戶2661 追問 2024-02-04 11:00

老師,您的意思是系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)還存在,我在免稅行列在寫上免稅銷售額嗎

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快賬用戶2661 追問 2024-02-04 11:02

老師,這樣填寫嗎

老師,這樣填寫嗎
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快賬用戶2661 追問 2024-02-04 11:04

老師,主表中有要繳納的稅額,這也不符合我們免稅,如何正確填寫呢

老師,主表中有要繳納的稅額,這也不符合我們免稅,如何正確填寫呢
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齊紅老師 解答 2024-02-04 11:10

若沒有開專票,主表第一行的數(shù)據(jù)不要填寫。 全部填寫到免稅銷售額

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快賬用戶2661 追問 2024-02-04 11:13

老師,這是通過表一打出來的,表一中也有這個數(shù)據(jù),主表中如果不獲取數(shù)據(jù)如何填寫呢

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齊紅老師 解答 2024-02-04 11:15

全部填寫到免稅銷售額

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快賬用戶2661 追問 2024-02-04 11:16

您的意思是主表不通過表一獲取數(shù)據(jù)嗎?

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快賬用戶2661 追問 2024-02-04 11:17

老師,您看我在主表中也填寫了免稅一行,但是第一行的數(shù)據(jù)還是存在的

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齊紅老師 解答 2024-02-04 11:24

可以刪除第一行的數(shù)據(jù)

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開具的發(fā)票是免稅稅率的?
2024-02-04
第二個圖片里面的第一行是什么業(yè)務(wù)的?
2024-02-04
你好,開了發(fā)票帶稅率的,報稅的時候只能按發(fā)票情況去申報,下月你把開錯的發(fā)票沖紅,然后報稅的時候按沖紅的去申報。
2024-02-08
您好,這個是屬于免稅的哈
2023-05-08
你好,你們應(yīng)該不免增值稅稅率是1% 每季度申報一次。企業(yè)所得稅的話是年應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)按5% 100萬-300萬之間是10% 300萬以上的恢復(fù)正常稅率。
2020-09-24
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