開具的發(fā)票是免稅稅率的?
我們是一家小規(guī)模餐飲服務(wù)管理公司,承包了初高中學(xué)校食堂,請問是否免征增值稅、企業(yè)所得稅?如果免征,怎么申報納稅?每個月的營業(yè)額已經(jīng)超10萬。
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報表”的時候應(yīng)該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫的“增值稅申報表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報的時候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過)
老師,我們經(jīng)營學(xué)校食堂銷售額免稅,但是現(xiàn)在有一部分公司又對外轉(zhuǎn)包出去,我想問的是剩余的未轉(zhuǎn)包部分食堂還可以免增值稅嗎?
老師,我們公司是承包學(xué)校食堂免稅企業(yè),開具了增值稅普通發(fā)票,我在申報增值稅時有稅額,我想問怎么把稅額調(diào)減成0
我們公司是承包學(xué)校食堂免稅的增值稅一般納稅人,1月份開具的發(fā)票有稅額,我申報增值稅時,一表和主表中帶出了稅額,需要繳納稅款,我應(yīng)該如何填寫才能不繳納稅款
老師,2家公司的個稅,要合并到一個電腦上,一家恢復(fù)就把另一家覆蓋了,那要怎么合并到一起???
請問老師,如果我們把24年沒申報的個稅都在12月1次補申報,有什么稅務(wù)風(fēng)險嘛
老師,能通過減資實現(xiàn)轉(zhuǎn)讓的目的嘛
老師你好,個體戶住宿業(yè),在攜程和美團(tuán)有網(wǎng)站賣房,比如我們1間客房1晚200元,然后平臺搞活動有代金券,他們在平臺195賣給客人,平臺抽取傭金5元,我們實際到帳190元,但是客人要求開200元發(fā)票,這個帳該怎么做
想問一下,抖音賬號注冊是A公司,B公司代運營,但是b公司投流,這個發(fā)票只能開a公司的發(fā)票咋辦呢
我公司是一家生產(chǎn)砂石料的企業(yè),有一個變壓器是租用另外一個公司的,現(xiàn)在我公司直接把這個電費轉(zhuǎn)給供電局,但是供電局只能開開電表戶的企業(yè)開發(fā)票,像這種情況,我公司該怎么跟這家公司簽訂協(xié)議?
老師,我公司的旅游許可證在辦理中,可以提前做旅游接待業(yè)務(wù)嗎?
老師你好,個體戶住宿業(yè),以前是核定征收,沒有建帳,25年1月1日開始查帳征收,現(xiàn)在網(wǎng)站上訂客房的人比較多,網(wǎng)站上抽取傭金,有些客人還是在線下開發(fā)票,有些不在線下開發(fā)票,這個帳該怎么做,感覺分不清,有點亂
我們是一般納稅人,建筑公司。有1個1千萬的 項目要掛靠我們,他們說給我們12個點包干,發(fā)票可以按我們的方案提供給我們,(農(nóng)民工工資,勞務(wù)這一塊,對方開勞務(wù)發(fā)票給我們)對方要我做一個方案給他們,我要怎么準(zhǔn)備這個稅前籌劃方案給對方呢?(這個項目要開9個點的專票給甲方)
老師,請問小規(guī)模納稅人,兩萬元普票,跨市裝飾裝修,是否需要預(yù)交稅款。謝謝
不是的,有稅率
那申報時就會有稅額。填寫在免稅銷售額。最后不用交稅,就沒問題
老師,表一中帶出了稅額和銷售額,我手動改動到免稅可以嗎
銷售額填寫在免稅銷售額,帶出的稅額,不用改
其中的2971.7從上面第5行改到最后一行
老師,表一中的開具發(fā)票銷售額一欄有的數(shù)據(jù)不用修改嗎?我更改到最后一行免稅不可以嗎
不行,直接用系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)即可
老師,您的意思是系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)還存在,我在免稅行列在寫上免稅銷售額嗎
老師,這樣填寫嗎
老師,主表中有要繳納的稅額,這也不符合我們免稅,如何正確填寫呢
若沒有開專票,主表第一行的數(shù)據(jù)不要填寫。 全部填寫到免稅銷售額
老師,這是通過表一打出來的,表一中也有這個數(shù)據(jù),主表中如果不獲取數(shù)據(jù)如何填寫呢
全部填寫到免稅銷售額
您的意思是主表不通過表一獲取數(shù)據(jù)嗎?
老師,您看我在主表中也填寫了免稅一行,但是第一行的數(shù)據(jù)還是存在的
可以刪除第一行的數(shù)據(jù)