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我們公司是承包學(xué)校食堂免稅的增值稅一般納稅人,1月份開具的發(fā)票有稅額,我申報增值稅時,一表和主表中帶出了稅額,需要繳納稅款,我應(yīng)該如何填寫才能不繳納稅款

我們公司是承包學(xué)校食堂免稅的增值稅一般納稅人,1月份開具的發(fā)票有稅額,我申報增值稅時,一表和主表中帶出了稅額,需要繳納稅款,我應(yīng)該如何填寫才能不繳納稅款
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2024-02-04 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-04 11:07

第二個圖片里面的第一行是什么業(yè)務(wù)的?

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快賬用戶1855 追問 2024-02-04 11:08

餐飲服務(wù)業(yè)

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齊紅老師 解答 2024-02-04 11:09

那你是不是開了一個6%的。

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齊紅老師 解答 2024-02-04 11:09

如果你開了6%的話,需要正常繳納。

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快賬用戶1855 追問 2024-02-04 11:12

老師,我們是免稅企業(yè),我開具發(fā)票的時候沒辦法帶出免稅的,這個我填寫申報表沒辦法填寫在那里不用繳納稅款嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-04 11:14

必須是選擇免稅的,那你這樣的話需要正常交稅了,可以選擇免稅的稅率,你選擇的不對,你沒有設(shè)置好是否是免稅項目,你選擇是,然后選擇出口及其他免稅

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齊紅老師 解答 2024-02-04 11:14

現(xiàn)在是你發(fā)票開具的,有問題只能交稅。

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第二個圖片里面的第一行是什么業(yè)務(wù)的?
2024-02-04
對于承包學(xué)校食堂的餐飲公司,如果是從事學(xué)歷教育的學(xué)校提供的教育服務(wù),可以免征增值稅。不過,如果開了稅票并產(chǎn)生了稅額,即使本月申報時表一和主表都有金額,只要符合免稅條件,繳納稅款并不會影響免稅資格。
2024-02-05
你好,開了發(fā)票帶稅率的,報稅的時候只能按發(fā)票情況去申報,下月你把開錯的發(fā)票沖紅,然后報稅的時候按沖紅的去申報。
2024-02-08
你好 填寫零就可以的
2021-03-10
好,如果申報錯了,可以進(jìn)行更正申報的。
2023-04-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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