您好,和工資薪金一起合并納稅申報(bào)
請問老師,就是我公司有二個(gè)分單位,甲單位和乙單位,吃飯都在一起吃的,現(xiàn)在就是乙單位要支付給甲單位每月的員工餐費(fèi),這個(gè)收據(jù)是不是甲單位開給乙單位呀?入賬怎么入?
老師好,我們是自收自支事業(yè)單位,效益不太好,有員工調(diào)到其他的事業(yè)單位,我們單位社保單位部分有欠款,單位交不上,那個(gè)調(diào)出人員要自己一次性把單位部分補(bǔ)交,單位分期把錢付給他,賬務(wù)我怎么處理
老師,請問一下,我單位要支付一筆衛(wèi)生整治服務(wù)費(fèi),由于以前這個(gè)地方不是我單位負(fù)責(zé)的,現(xiàn)在由其他單位移交給我們管理,這筆費(fèi)用由其他單位轉(zhuǎn)給我們來支付。請問老師,收到這個(gè)單位的費(fèi)用怎么入賬?我們把收到的這筆服務(wù)費(fèi)支付給供應(yīng)商又怎么入帳呢?
你好,老師,我公司員工在別的單位報(bào)個(gè)稅了,工資是我公司發(fā)放的,屬于我公司的費(fèi)用,怎么做賬務(wù)處理
我公司有一位員工5月社保已經(jīng)由原單位代繳,現(xiàn)在我公司要把錢5月社保的錢付給對方,我們是集團(tuán)內(nèi)部人員調(diào)動。請問分錄怎么做? 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-往來單位 借:其他應(yīng)付款-往來單位 貸:銀行存款 這樣寫可以嗎?
未分配利潤可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?
老師現(xiàn)金流量表的邏輯關(guān)系是什么
還有,我想問一下,在稅務(wù)局系統(tǒng)里面設(shè)置銷售額發(fā)生的1日匯率和銷售發(fā)生當(dāng)天的匯率在哪里設(shè)置?步驟可以寫一下嗎?謝謝!
如果未開票收入自己不填,稅務(wù)局會提醒嗎
外貿(mào)公司收到國外客戶開的即期信用證,需要怎么賬務(wù)處理
你好老師,以前年度損益這個(gè)科目是怎么用的?有沒有什么固定的用法?
老師,我公司出來一張非正常發(fā)票,購買的一臺加熱設(shè)備,現(xiàn)在稅務(wù)局那邊讓這個(gè)月把進(jìn)項(xiàng)稅額1553.10元做轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做呀?這臺加熱設(shè)備前年就購買了,折舊也需要重新調(diào)整嗎?
劉艷紅老師 剛剛的問題 還想繼續(xù)咨詢~
我公司給另一家公司以投資的形式轉(zhuǎn)200萬,需要交什么稅?謝謝
為什么預(yù)收賬款是負(fù)債?預(yù)付賬款是資產(chǎn)?
不是稿酬所得嗎,為什么要合并申報(bào)
哦哦,抱歉看錯(cuò)了,不是出版單位就是稿酬
那怎么做帳呢,
借管理費(fèi)用-稿酬 貸應(yīng)付職工薪酬管理 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
賬務(wù)處理的話,可以理解為跟工資一樣的賬務(wù)處理是嗎?
對,沒錯(cuò),可以這么理解的
好的,但是結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的二級明細(xì)可否是宣傳費(fèi)呢?
二級明星可以添加到這個(gè)明星里面
這個(gè)稿酬必須得通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎
對,通過這個(gè)核算一下,清楚一點(diǎn)