同學你好 這屬于代收代支。通過其他應付款處理。
老師你好,我們單位是社會組織,去年評估得了3A,但是所在地社區(qū)服務中心要我們開發(fā)票給他們,支付我們獎勵費,但是這筆錢是由財政局撥款,我們開發(fā)票卻要開給另一家單位,這個照理來說是免稅的,是營業(yè)外收入,這個發(fā)票開具會有問題嗎
老師,請問一下,我單位要支付一筆衛(wèi)生整治服務費,由于以前這個地方不是我單位負責的,現(xiàn)在由其他單位移交給我們管理,這筆費用由其他單位轉給我們來支付。請問老師,收到這個單位的費用怎么入賬?我們把收到的這筆服務費支付給供應商又怎么入帳呢?
請問一下老師,我單位是非民企業(yè),牽頭幾家企業(yè)在酒店辦藝術品聯(lián)合拍賣會,簽了合同,所有收入和費用由我單位代收代付,由各家企業(yè)承擔,我單位只另外收取一定的服務費,現(xiàn)在大額費用我們就開各家企業(yè)的抬頭發(fā)票,我單位不做費用(直接做其他應收應付)可是有一些零零碎碎的小額費用是開了我單位抬頭發(fā)票(實際也是各個企業(yè)分攤承擔的)這樣就沒有辦法給各個企業(yè)費用發(fā)票,請問我可以吧開我單位的小額發(fā)票做我單位的成本費用,之后把這部分費用由我單位開一些服務費發(fā)票給各個單位抵扣這部分費用可以嗎
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結,之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分攤費用,剩余收入也轉給各個企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費,我們大額的費用發(fā)票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名,不開我單位,那我做賬時:預付時借:其他應收貸銀行(憑據:有銀行回單)之后費用發(fā)票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應付(各企業(yè))貸:其他應收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業(yè)應分攤的費用清單做憑據嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結,之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分攤費用,剩余收入也轉給各個企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費,有合同協(xié)議,我們大額的費用發(fā)票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名,那我做賬時:預付時借:其他應收貸銀行(憑據:有銀行回單)之后費用發(fā)票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應付(各企業(yè))貸:其他應收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業(yè)應分攤的費用清單做憑據嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
用黃筆圈的這個,無形資產的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據是什么來的
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
老師,新版電子稅務局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應納稅總額要在電子稅務局里面怎么快速統(tǒng)計?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
收到:借:銀行存款,貸其他應付款。支付:借其他應付款,貸銀行存款。這樣嗎?
是的。同學。這樣做就可以。