久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,請問一下,我單位要支付一筆衛(wèi)生整治服務費,由于以前這個地方不是我單位負責的,現(xiàn)在由其他單位移交給我們管理,這筆費用由其他單位轉給我們來支付。請問老師,收到這個單位的費用怎么入賬?我們把收到的這筆服務費支付給供應商又怎么入帳呢?

2022-08-15 23:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-15 23:13

同學你好 這屬于代收代支。通過其他應付款處理。

頭像
快賬用戶5503 追問 2022-08-15 23:21

收到:借:銀行存款,貸其他應付款。支付:借其他應付款,貸銀行存款。這樣嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-15 23:25

是的。同學。這樣做就可以。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
同學你好 這屬于代收代支。通過其他應付款處理。
2022-08-15
你好!你們付款還是收款?付款不應該計入營業(yè)外收入
2024-12-24
您好,對的,這個是可以的,1可以
2023-12-14
你好,這筆錢到了公戶,應該沖員工借款。借銀行存款,貸其他應收款—員工。
2025-03-25
同學你好,你們是社會組織,而且取得的獎勵費是財政撥款的,開收據就可以了,如果你們開發(fā)票給一家毫不相干的公司,就構成虛假開票了。
2021-10-13
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×