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請問老師,就是我公司有二個分單位,甲單位和乙單位,吃飯都在一起吃的,現(xiàn)在就是乙單位要支付給甲單位每月的員工餐費,這個收據(jù)是不是甲單位開給乙單位呀?入賬怎么入?

2021-01-11 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-11 14:00

你好,名義是按照餐費入賬嗎?

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快賬用戶6632 追問 2021-01-11 14:02

對的,就按餐費入賬

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齊紅老師 解答 2021-01-11 14:09

借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 銷項稅額

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快賬用戶6632 追問 2021-01-11 14:21

錢都在一個賬戶里核算的

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齊紅老師 解答 2021-01-11 14:24

?沒明白您的意思是什么?

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快賬用戶6632 追問 2021-01-11 14:34

就是這二個分公司所有的錢都在一個賬戶里核算的,上面有政府補助的,甲公司和乙公司是不同的上級補助的。因為我們是公建民營單位。

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齊紅老師 解答 2021-01-11 14:51

怎么了,這樣核算不對嗎?做收入

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你好,名義是按照餐費入賬嗎?
2021-01-11
丙單位這部分支出不能在 2024 年度企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除。原因有二:一是乙公司給丙單位開的是收據(jù),不符合稅前扣除憑證合規(guī)要求,應(yīng)取得發(fā)票才可能扣除;二是丙單位只是將資金上交,未實際用于本單位職工教育培訓,不滿足 “實際發(fā)生” 條件。同時要注意職工教育經(jīng)費扣除還有工資薪金總額 8% 的標準限制。
2025-04-10
同學,你好 不要可以的
2025-04-17
價外稅業(yè)務(wù)發(fā)生了收到的一方需要繳增值稅 支出的一方不能抵扣所得稅
2025-03-07
你好,需要入成本費用核算的
2025-02-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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