同學,支付貨款? 借:應付賬款? 貸銀行存款
老師,之前代賬公司一直沒有設(shè)立銀行賬戶,可是公戶從14年一直都有流水,那邊記賬只看發(fā)票,公司開的票記應收或庫存現(xiàn)金,收的票記應付,跟銀行流水也完全對不上,從公戶上面扣繳的稅款也沒有分錄,反正跟銀行賬戶有關(guān)的賬都沒記,我現(xiàn)在接過來要怎么整理?公司是一般納稅人
個體餐飲店 查賬征收 法人私人銀行卡 沒開對公賬戶 私人銀行卡上面取得的收入基本上沒有開發(fā)票 成本費用那塊取得的發(fā)票也比較少 這個賬應該怎么做合適了?是根據(jù)私人銀行卡流水一筆筆如實做 還是根據(jù)有票的部分才做分錄和賬了
老師您好,請教您關(guān)于承兌匯票問題。 ① 支付給銀行承兌匯票承兌手續(xù)費的會計分錄怎么做? ② 進項發(fā)票上蓋了“已承兌xx萬元”xx銀行xx日期,同時銀行流水和回單有對應發(fā)票供應商的流水回單,沒有其他關(guān)于承兌票面等資料,可以直接按照借主營業(yè)務成本、進項稅額,貸銀行存款這樣做分錄嗎?
銀行流水上面只有支付貨款的流水,但是沒有取得供應商的發(fā)票可以直接記費用?還是怎樣?具體分錄怎么寫?
老師, 我想問一下,應付賬款科目,有些是當月收貨,當月沒有取得發(fā)票的,有些是當月已經(jīng)取得發(fā)票的,取得發(fā)票的直接記入應付賬款科目沒有問題,關(guān)鍵是沒有取得發(fā)票的怎么處理,分錄怎么寫。還有就是應付賬款科目我們怎么判斷這個供應商還欠他多少錢
小規(guī)模納稅人建筑勞務公司 已預繳了1個點 可以開3個點的專票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額是直接根據(jù)應付職工薪酬貸方本年累計數(shù)填,但是如果2024年有補計提2023年的工資,需要調(diào)出來不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤期末數(shù),過賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計,導致利潤多了,現(xiàn)在怎么調(diào)減這個利潤啊,
老師,二手車經(jīng)銷單位,去年的增值稅交了70萬,但凈利潤是虧損的,沒有企業(yè)所得稅,是不是能說明毛利大,凈利小,費用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費用,兩位股東要分家,估計下半年有一個合作項目到時候再繼續(xù)合作。做為財務,應該如何做財務分家報告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補上。六月開始各人負責自己招進來的員工工資社保,食堂費用按照人頭各自負擔自己的部分。。 分完之后,需要做賬務處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務,匯算清繳收入是填勞務收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務活動表也對不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團旗下的一個公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報,什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
關(guān)鍵也沒有業(yè)務往來啊
那支付貨款是什么原因,不是貨款嗎,就要有往來科目
理解了,我問下,我是半路接的賬
同學,要從應付賬款那里過渡下。