您好。先按銀行和納稅申報表確認無誤做賬,然后就掛往來
老師,我接手了一家亂賬,銀行一直對不上,15年的公司沒對過銀行,19年之前是定額,老板都是直接轉(zhuǎn)私戶進行開支,沒有發(fā)票,之前也沒做銀行,現(xiàn)在如果一筆筆錄的話其他應收掛賬太多,應該怎么處理呢,
老師如果我說以前代理記賬錯誤了現(xiàn)在重新開賬的話,我應該怎么開始呢?企業(yè)是去年成立的,銀行流水都能從網(wǎng)銀上看到,現(xiàn)在就基本戶網(wǎng)銀上有100元錢了,沒有現(xiàn)金,以前全部是去稅務局代開銷項票,我不知道代開過多少,也不知道去哪里查,而且從來沒有過進項票,而且客戶轉(zhuǎn)入的錢全都又從公戶都轉(zhuǎn)給了其他個人卡或者法人的個人卡,請問我現(xiàn)在應該如何開賬?應該做什么呢?
老師,之前代賬公司一直沒有設立銀行賬戶,可是公戶從14年一直都有流水,那邊記賬只看發(fā)票,公司開的票記應收或庫存現(xiàn)金,收的票記應付,跟銀行流水也完全對不上,從公戶上面扣繳的稅款也沒有分錄,反正跟銀行賬戶有關的賬都沒記,我現(xiàn)在接過來要怎么整理?公司是一般納稅人
老師,請問一家公司成立一年都沒有去辦稅務登記,但是對公賬戶當成了私戶在用,收入,和發(fā)工資,報銷都在公戶上,就是沒開票,最近去稅務登記了,那之前的銀行流水怎么去做賬
老師。請問一下實際是開票銀行收款,取得發(fā)票銀行付款的,但是上一任會計從來不問公戶流水,做賬開票全部現(xiàn)金收款,借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅, 取得發(fā)票全部現(xiàn)金付款了 購入 借庫存商品 貸應付賬款 借應付賬款 貸庫存現(xiàn)金 賬上有現(xiàn)金也做發(fā)放工資,沒有現(xiàn)金做貸其他應付款 法人。 所以賬上實際一分錢現(xiàn)金都沒有了。那現(xiàn)在銀行收款的,銀行付款的。我要咋整哦。
老師,我今年補提了去年的餐補10240元,匯算清繳的時候資產(chǎn)負債表和利潤表怎么調(diào)整
老師老板出差的補助,先給掛賬暫時不付款,這樣可以不
匯算清繳補交企業(yè)所得稅,怎么做分錄
籌建期間的房租,裝修費計入哪里?謝謝老師。
老師,控股公司借錢給投資公司,需要交印花稅嗎?
老師,請問下公司庫管交接,需要會計必須在場?我們公司庫存數(shù)只有庫管有詳細數(shù)據(jù)
個體工商戶要做賬嗎?
老師,我要計提社保,計提的時候計入管理費用一部分,計入銷售費用一部分,這地方怎么取數(shù),只有單位部分總的
科目余額表和試算平衡表一樣嗎?區(qū)別在哪?
1.適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務,其進項稅額不得抵扣和退稅,應當轉(zhuǎn)入成本 一般納稅人外貿(mào)企業(yè)出口貨物適用免退稅辦法,出口業(yè)務享受免征增值稅,相應的進項稅額予以退還。資料來源:財稅〔2012〕39號文件 老師,這兩個法條不矛盾嗎?
納稅這塊都是沒有問題的那邊都按時做,就是賬亂,記賬公司那邊給我科目余額表了,我現(xiàn)在要把銀行賬戶添加上,怎么做分錄?
您好,可以先把原來的數(shù)據(jù)紅字沖回,按正確的重新做賬