你好可以做調(diào)整分錄,然后沖減計(jì)提
老師請(qǐng)問,金蝶軟件做采購入庫的時(shí)候,我是通過價(jià)稅合計(jì)反過來填寫金額和稅額的,然后實(shí)際做賬時(shí)是根據(jù)發(fā)票系統(tǒng)匯總計(jì)算的金額和稅額,導(dǎo)致兩方面不一致有差額,這孩怎么處理?
我發(fā)現(xiàn)20年末有筆印花稅少計(jì)提了。我自己的財(cái)務(wù)軟件可以反結(jié)賬回去修改。那稅務(wù)那邊的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)怎么辦呢?匯算清繳可以上傳新的年度數(shù)據(jù)。但是稅務(wù)那邊21年的年初數(shù)會(huì)跟新的反結(jié)賬后的余額不一致。那我要直接修改稅務(wù)網(wǎng)上的年初數(shù)嗎?還是說他會(huì)自動(dòng)按新的年度報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)自己更改過來?
表格中上年度的-17.83怎么搞掉? 主要是現(xiàn)在6月實(shí)際應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是487.21但是現(xiàn)在軟件自動(dòng)生成是469.38,而系統(tǒng)生成的附加稅是根據(jù)469.38,實(shí)際繳納的卻是根據(jù)487.21,現(xiàn)在是做賬做不平拉,應(yīng)交稅費(fèi)_教育費(fèi)附加等都有余額拉
納稅系統(tǒng)上申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)跟實(shí)際做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致的情況下要怎么處理呀?我需要怎么做才能規(guī)避我的風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槲覄偨拥倪@個(gè)公司,他報(bào)表憑證什么之類的都沒有,是去年的數(shù)據(jù)了
公司工資是兩個(gè)月一發(fā)放,我每月都做了計(jì)提的賬務(wù)處理,計(jì)提是預(yù)估數(shù),現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問題,我五六月預(yù)估的工資比實(shí)際發(fā)放多出了8萬多,請(qǐng)問這個(gè)差異怎么調(diào)?如果反結(jié)帳把六月預(yù)估工資調(diào)成實(shí)際發(fā)生的,那么我做的第二季度報(bào)表數(shù)據(jù)都會(huì)有變動(dòng),改后就和稅務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,這樣處理對(duì)嗎?有什么好的方法?
請(qǐng)問銷售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開的銷售單名稱是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對(duì)方要求發(fā)票抬頭開A學(xué)校,這樣開發(fā)票合法嗎?會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,主播有自己的個(gè)體戶,會(huì)開票給公司,主播需要開個(gè)體戶的對(duì)公戶嗎?還是說我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)期間是2022年1月到2025年2月,是一個(gè)經(jīng)責(zé)審計(jì),他們查出了很多問題,我們所的審計(jì)期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進(jìn)場,我們只需要對(duì)上一任會(huì)計(jì)師事務(wù)所查出的問題進(jìn)行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問題了,沒有整改讓他們寫情況說明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計(jì)單位上級(jí)匯報(bào)?
生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢達(dá)到使用狀態(tài),但是未投入使用,請(qǐng)問折舊放到制造費(fèi)用-折舊費(fèi)?是否合理?怎么處理會(huì)比較好?
今年通過初級(jí)考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個(gè)企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個(gè)人做賬,不好問到,我希望可以通過自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個(gè)31200不應(yīng)該是銷項(xiàng)嗎?這什么放在進(jìn)項(xiàng)里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價(jià)78萬,花200萬抵原值是多少?
這個(gè)沖減計(jì)提的分錄也是在計(jì)提的時(shí)候一起做嘛
是的在同一個(gè)月份做
好的,感謝
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老師,那我是應(yīng)該先結(jié)賬計(jì)提附加稅,然后在沖減計(jì)提是吧
是的是的這樣的順序
這樣的話是需要反結(jié)賬補(bǔ)沖沖減多計(jì)提的分錄?
這樣子先計(jì)提,在沖銷,在結(jié)賬哈