您好,不用反結賬的,反結賬要同步更正報表和電子稅務局的申報,有一個特別簡單的方法就是把五六月預估的工資的憑證分錄在本月紅沖,同時按最新的工資表錄入工資分錄就可以,有一點要提醒 ,如果個稅已申報多出8萬,個稅系統(tǒng)要更正申報的,要不賬務和個稅申報金額比對不上,稅務后臺有風險提示的

老師我們是農業(yè)生產公司,每月開幾萬免稅票,老師我預估成本時候,,怎么做分錄,原來代理記賬公司,虛增了幾萬的貨幣資金,已申報電子財務報表了,我怎樣調整成正確的,老師,預估成本,原來代理記賬 做的借方 主營業(yè)務成本 待現(xiàn)金 ,我在該怎么處理好,沒有成本票,沒有 費用 就一法人,隨便造了2千元工資 ,也沒有實際發(fā)放,老師我是照實際做還是怎么辦理?貨幣資金10萬多,沒有啊 ,
老師,我到代理記賬公司接收一家公司賬,發(fā)現(xiàn)他每個月銀行工資實發(fā)數和個數計提數不一樣,這個工資表是那邊公司給我們去申報個稅用的,因為那邊換會計了,我們這邊也是,但是工資表一直都是他們做,而且全部走銀行,這個月我接收后發(fā)現(xiàn)實發(fā)數少于計提數,而且還有兩個人工資實發(fā)數高于計提數幾倍,我和那邊新來的會計說要他去把今年一年的到目前為止地實發(fā)工資統(tǒng)計下來,結果那個新來的會計不想做還要甩鍋給我,讓我做,我想的是你實發(fā)多少我就做多少工資,到時匯算清繳前實發(fā)數和計提個稅數對不上就調增調減,碰到這樣地事請問老師你會怎么做?怎么和那邊老板以及會計溝通?
老師們,我們有2個公司,A公司是給老板2022年每月計提8千元的工資,也在個稅申報系統(tǒng)上填寫每個月扣除90元的個稅,但一直沒有實際發(fā)放,B公司也給老板發(fā)著工資,這兩個公司的外賬都外包給財務公司了,2022年A公司所有人員工資計提431790元,實際發(fā)放的比這個少,外賬會計填寫這個數據時給我說2022年老板的綜合工資超過12萬元,需要補繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個人的常識是工資就按實際計提的寫“賬載金額”,“實際發(fā)生額”就是實際發(fā)放的工資,按照外賬會計的意思如果按賬面計提工資與實際發(fā)放工資就得調增15萬多了,但她很顯然說與老板個人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺還是有問題,個人所得稅不是單獨做的嗎?請問老師外賬這么調整合適嗎?
公司工資是兩個月一發(fā)放,我每月都做了計提的賬務處理,計提是預估數,現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題,我五六月預估的工資比實際發(fā)放多出了8萬多,請問這個差異怎么調?如果反結帳把六月預估工資調成實際發(fā)生的,那么我做的第二季度報表數據都會有變動,改后就和稅務報表數據不一致,這樣處理對嗎?有什么好的方法?
因為公司是兩個月發(fā)放一次工資,所以每月工資預估會有差異,由于5-6月實際發(fā)放比我預估的少了8萬多,第二季度報表上月已報,沒法再修改賬務處理。我在七月做了紅沖,準備沖回計提后再按實際發(fā)生的計提做分錄。請給我看看我這兩個紅沖分錄是對的嗎?第一次做不知道哪個紅沖分錄是對的,請老師指導
3季度所得稅申報中,實際支付給職工的應付職工薪酬指的是實際發(fā)到職工的到手工資?應發(fā)6000,社保517.3元,公積金391元,實發(fā)5091.7元。這里這個實際支付職工薪酬是不是填5091.7元?
社保申報了,可以先不繳費嗎
老師,公司的車輛是個人名下的,有無償使用協(xié)議。交保險,被保險人必須是公司嗎?
老師,請問財務合并報表有沒有模板?謝謝!
昨天個稅忘記報了怎么辦
自然人去稅務代開運費發(fā)票 有額度限制嗎?
公司車輛交保險,被保險人必須是公司名稱嗎?
工會收入支出決算表里的其他收入在工會資產負債表里的哪個科目體現(xiàn)
貨幣資金過大,實際沒有這么多錢,有什么稅務風險?。?/p>
開了這種建筑安裝票。進項目可抵扣的設備是百分多少?人工勞務費是百分多少呢
預估5月,6月的工資在7月做兩筆紅沖是嗎?摘要寫更正計提5月工資是這樣寫嗎?紅沖做兩筆分錄后,同時再做一筆實際發(fā)放的工資分錄是嗎?第一次做擔心會做錯,請老師把預估錯誤的工資紅沖分錄告知一下,感謝!
您好,紅沖2筆,摘要寫沖回計提5月工資,這個分錄就是復制您5月工資那個分錄,把金額改為負數(我可以把分錄寫在下面,但可能跟您的不一樣,按您自己的分錄做紅沖哈) 以下數據請忽略: 個稅 (6000-627.4-5000)*3%=11.18 借:管理費用-工資? 6000? ? ? ? 貸:應付職工薪酬-應計工資? 6000 (員工個人負擔社保公積金)借:應付職工薪酬-應計工資 627.4%2B124%2B11.8 ? ? ? 貸:其他應收款-社保 627.4其他應收款-公積金 124? 其他應收款-個稅? 11.18 (實發(fā)工資)借:應付職工薪酬-應計工資5237.42? 貸:銀行存款? 5237.42 (計提公司社保)借:管理費用-公司負擔五險1628? ? ?管理費用-公司負擔公積金? 124 貸:應付職工薪酬-五險一金? 1752 (代繳社保公積金)借:其他應收款-社保? 624.7 其他應收款-公積金 124? 其他應收款-個稅? 11.18? 應付職工薪酬-五險一金? 1752? ?貸:銀行存款? ?3106.44%2B650%2B38.78%2B1752 這樣往來科目全平了
我五月,六月工預估資分錄是這樣的:借:生產成本—工資(做紅沖時這里的金額是不是寫預估多的金額?) 管理費用—工資 研發(fā)支出—費用化支出—工資 貸:應付職工薪酬—職工工資 這個月做兩筆紅沖五月,六月紅沖分錄,沖回計提工資分錄方向還是和我之前預估計提時是一樣,請老師告知一下,我有點轉不過彎
您好,如果您是計算紅部多計提的話也可以,我比較懶,直接把以前的分錄原樣沖回,按最新的實際的工資表去重新計提,達到的效果是一樣的。
我突然覺得按老師的方法更簡便效率更高也不會出錯,做兩筆沖回5月,6月計提工資的分錄,把原分錄復制到7月份做成負數是這樣理解嗎?借:生產成本—工資 -100 貸:應付職工薪酬—職工工資-100 沖回計提社保 借:生產成本—社保費—10 貸:應付職工薪酬—社保費10 把5月,6月做錯的分錄復制到7月紅沖,紅沖完后然后再按實際發(fā)放的金額做計提發(fā)放兩筆分錄,是這樣理解嗎?
親愛的您好,對對,我就是用這種偷懶的方法,不用計算,也不會錯
我直接把計提5月,6月工資,社保做錯的分錄復制到7月用負數做紅沖,紅沖后按實際發(fā)放的金額做工資,請問老師實際發(fā)放的金額是銀行代發(fā)的5~6月工資,有銀行回單,我直接附銀行回單做一筆發(fā)放5-6月工資分錄是這樣吧?那么5月6月紅沖的工資社保還需按實際發(fā)放的金額在七月做計提分錄嗎?本月做完紅沖后是不是還需要再按實際發(fā)放的金額做計提5-6月工資? 計提5-6月工資 借:生產成本—工資 貸:應付職工薪酬—職工工資 計提5-6月社保 借:生產成本—社保費 貸:應付職工薪酬—社會保險費 發(fā)放5-6月工資 借:應付職工薪酬—職工工資 貸:其他應收款—個人社保 銀行存款—建行
您好,要計提的 紅沖的5-6分錄(就當5-6計提的事沒發(fā)生過),按現(xiàn)在實際發(fā)放工資表做計提分錄的,再發(fā)放工資分錄,這樣就完成了
非常感謝您的幫助!請老師再幫我看看這筆紅沖分錄是不是這樣做?借貸都用負數表示對嗎?之前借貸是正數。第一次做紅沖的分錄怕做錯了
親愛的您好,紅沖的分錄是對的哈,摘要上加上沖回5月記多少號憑證更好呢,以后好查憑證