業(yè)務(wù)(4)是 “以貨抵債”,從增值稅規(guī)則看,抵債方 “銷售貨物” 產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額(31200 元),同時(shí)取得接受抵債企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,對(duì)應(yīng)稅額(31200 元)作為進(jìn)項(xiàng)稅額。銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)金額相等,核算時(shí)需同時(shí)體現(xiàn),最終對(duì) “應(yīng)納稅額” 凈影響為 0,但形式上要分別計(jì)入銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。
樂老師,這個(gè)實(shí)在是不好找,有些票他抵扣了未入賬,有些票抵扣了放在未抵扣,她的賬面進(jìn)銷項(xiàng)和申報(bào)表都不一致,我該怎么找呢?從什么時(shí)候開始找呢?
老師,適用簡(jiǎn)易計(jì)稅不應(yīng)該就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)了嗎,為什么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣
老師 對(duì)于高鐵票這些我怎么歸集整理 用來(lái)抵扣k進(jìn)項(xiàng)呀?比如這個(gè)月有500高鐵票,票要放憑證里面,然后問進(jìn)項(xiàng)抵扣應(yīng)該怎么佐證我有這個(gè)票
老師您好,請(qǐng)問我在做賬的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接記的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,但是稅務(wù)上因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)了,所以稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有勾選抵扣,這樣可以放以后抵扣嗎?還是放之后抵扣做賬時(shí)要記應(yīng)交稅費(fèi)-代認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅???
老師,上月進(jìn)項(xiàng)我放在待抵進(jìn)項(xiàng)里面了,我這個(gè)月如何抵扣進(jìn)項(xiàng)如何做分錄呢
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國(guó)外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作