你好,抱歉接了樂(lè)老師的問(wèn)題, 你可以在增值稅發(fā)票平臺(tái)認(rèn)證的把認(rèn)證的了發(fā)票記錄打印出來(lái),然后和賬里面的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù),一個(gè)個(gè)月核對(duì)。
樂(lè)老師,這個(gè)實(shí)在是不好找,有些票他抵扣了未入賬,有些票抵扣了放在未抵扣,她的賬面進(jìn)銷項(xiàng)和申報(bào)表都不一致,我該怎么找呢?從什么時(shí)候開(kāi)始找呢?
老師,有些發(fā)票我們沒(méi)有收到,我們賬上沒(méi)有入賬,但是進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了抵扣認(rèn)證,這個(gè)要怎么處理呀?申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?很久的發(fā)票了,找不到了。
老師,救救孩子吧……我這家企業(yè)是商業(yè)企業(yè),他進(jìn)了貨來(lái)得先進(jìn)庫(kù)存,票也就當(dāng)月進(jìn)當(dāng)月上賬,只留下抵扣聯(lián),什么時(shí)候抵扣再?gòu)倪M(jìn)項(xiàng)稅里直接轉(zhuǎn)出去,前兩個(gè)月銷售額大,都認(rèn)證完了,然后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅有七千多的進(jìn)項(xiàng),按說(shuō)全認(rèn)證完了,進(jìn)項(xiàng)里就應(yīng)該是0了才對(duì).我一個(gè)月一個(gè)月的往回倒呢,怎么也找不著這張票,你那有什么好的辦法能找到嗎?我都找了一下午了,整個(gè)人感覺(jué)都不好了[流淚]
老師,我們給客戶開(kāi)的發(fā)票,對(duì)方說(shuō)未收到,也沒(méi)抵扣,現(xiàn)在及時(shí)是復(fù)印件,對(duì)方也不要了。原始發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都找不到了,這個(gè)該怎么辦呢
老師:你好!待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額跟增值稅申報(bào)表上的不一致怎么調(diào)?這個(gè)是前期的會(huì)計(jì)從2021年5月份開(kāi)始就對(duì)不上了。她從2021年5月后全部認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)未抵扣完的就沒(méi)有入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)二級(jí)科目了。然后這邊又還有個(gè)2021年5月份前的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額余額在賬上面,請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理
請(qǐng)問(wèn)1000元打印機(jī)和3000元電腦可以直接記管理費(fèi)用嗎?
個(gè)人開(kāi)給我們公司的勞務(wù)發(fā)票,我們公司也要申報(bào)工資薪金嗎
老師一個(gè)員工,工資表是4500,我申報(bào)個(gè)稅也是4500,但是實(shí)發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄 具體步驟 以及數(shù)值
老師,3月份開(kāi)了一張收入發(fā)票能改到這個(gè)月嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,電子稅務(wù)局中,需要發(fā)票入賬嗎?
機(jī)器折舊費(fèi)屬于直接費(fèi)用還是間接費(fèi)用
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄
現(xiàn)在還可以報(bào)銷2024年的火車票嗎
個(gè)體工商戶幵勞務(wù)費(fèi)專票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)稅率?
天???那我從哪個(gè)月開(kāi)始對(duì)起呢?好大的工作量
還有去年接手的時(shí)候?qū)嵲诟杏X(jué)太亂就做了調(diào)整,那現(xiàn)在再去重新扒嗎?
你看哪個(gè)月不正確就對(duì)哪個(gè)月,不一定每個(gè)月都不正確的吧。