你好,建筑勞務公司的工人工資,雇傭關(guān)系就需要通過? 應付職工薪酬? 科目過渡的

老師,計提農(nóng)民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務成本 貸:應付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-勞務成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬
老師,請問建筑勞務分包公司,勞務人員工資是直接進成本還是要先計提進應付職工薪酬???
建筑勞務公司流動性大工人,不用應付職工薪酬,直接用成本人工費,可以嗎?
建筑勞務公司的工人工資能直接做工程施工成本,不進應付職工薪酬嗎
請問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報嗎?問一下老師
老師,請問25年補繳了23 24年的稅金,把23.24年的報表進行了更正,所得稅補繳了稅金,我財報上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個正常嗎?
請問公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應收賬款預收賬款,應付賬款和預付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價咨詢服務小規(guī)模公司,成本就是人工費,有筆三萬服務費去年到賬做的預收賬款然后按工資進行了發(fā)放導致這部分收入變成了去年凈利潤年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預收變成三季度收入對吧
去年一個銀行賬戶的結(jié)息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財費用還是以前年度損益調(diào)整?
電子普票當月是不是不可以作廢
@劉艷紅老師,剛剛的問題,咨詢您。 【現(xiàn)在是出現(xiàn)負數(shù),是這個其他應付款沖多了?!繂栴}是當時的入資款,已經(jīng)使用了,這種情況還有什么辦法嗎?
老師,我們有一個工程需要用自動履帶式鉆機,然后結(jié)算單的時候是按照一米多少錢給他結(jié)算的,對方要是給我們開發(fā)票的話要怎么開?是開機械租賃還是開什么項目?
申報的個稅系統(tǒng)和企業(yè)所得稅報表的應付職工薪酬實發(fā)對不上怎么辦
完整的分錄怎樣做,
你好,只是提供勞務,而不是建筑施工,是這樣嗎??
是滴,純勞務
以前直接做主營業(yè)務成本
你好,那計提的分錄是 借:勞務成本,貸:應付職工薪酬?? 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:主營業(yè)務成本,貸:勞務成本
那運輸公司收到油票成本發(fā)票,能直接做主營業(yè)務成本嗎
你好,運輸公司收到油票成本發(fā)票,是能直接做? 主營業(yè)務成本? 的
勞務成本可不可以不計提,不用職工薪酬這個科目,直接發(fā)放
你好,不建議這樣處理 建議是通過 勞務成本? 先計提,然后結(jié)轉(zhuǎn)到??主營業(yè)務成本