你好,納稅申報:登錄電子稅務局,點擊申報表,填寫相應數(shù)據(jù),審核無誤之后提交申報,扣繳稅款
老師,我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張增值稅專用發(fā)票1%的稅率,當時7月份申報時,系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅,現(xiàn)在對方退回了票(對方公司也是小規(guī)模),今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票,10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做,預交的3%的稅怎么抵扣。
老師好,我們公司在2022年9月成立,9-10月是小規(guī)模納稅人,10月底申請了轉為一般納稅人,11月初正式成為一般納稅人,稅務局那說先要按照小規(guī)模納稅人把季報報了,報的時候只輸入10月的數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在2023年1月要申報企業(yè)所得稅了,要怎么報啊,10月份的金額還算在里面嗎
老師,現(xiàn)在節(jié)假日快結束了,明天上班了,現(xiàn)在10月份要申報納稅的工作,我頭一回報稅,要報一般納稅人和小規(guī)模的,明天我要怎樣展開工作???流程是怎樣的
老師,我是建筑公司小規(guī)模納稅人,上個月6月份作廢了2022年的免稅發(fā)票50萬,公司于2023年升為一般納稅人了,現(xiàn)在報增值稅,申報表里要如何填寫,填那幾個報表?
老師您好,公司的小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店印花稅按次申報,請問我們12月份沒有結束,但是現(xiàn)在想把印花稅報上報的是7~9月份和10~12月份的7~9月份,因為忘記了,想合并在一起到12月份一起申報印花稅。請問我的屬期是直接選今天當日還是選擇什么
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產經營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產經營情況為:(1)取得產品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
現(xiàn)在是大征期,聽說是不是要上傳報表呀?但是具體的不是特別明白,老師,是從財務軟件中把三個報表都導出來到桌面然后都要在電子稅務局上上傳嗎?
你好,通常是需要按季度報送報表的 是 的
老師,是三張報表都需要報嗎?資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表都需要報嗎?
你好,是的,是這樣的