您好,按次申報就寫今天,這個日期不重要的,稅務(wù)是比對我們是不是年度都申報了,哪一天不管的

老師您好,我們是銷售螃蟹的一般納稅人,我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,在11月6日到稅務(wù)局備案成功,然后把10月份開給我司的電子免稅普票全部紅沖,11月6日重新開具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票,在報10月份增值稅的時候,沒有進(jìn)行發(fā)票勾選 ,直接用手工填寫上去,10月份增值稅申報成功,問題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報稅的,如果在12月份申報稅的時候怎么操作
老師你好,公司一般納稅人9月份有購銷,買賣合同的印花稅我是按次申報的, 全國統(tǒng)一電子稅務(wù)局印花稅信息采集表日期自動就寫成10月份了,實際上是9月份發(fā)生的,如果按暑期發(fā)生的話他就7~9月了,但是7,8的兩個月的買賣合同印花稅我已經(jīng)繳納過了,我還是應(yīng)該選擇什么申報呢
老師你好,公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡企業(yè)。計提印花稅,一季度一申報,直接在25年1月份繳納10~12月的印花稅,請問直接借稅金及附加貸應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅還是直接貸銀行存款?因為這12月份沒有計提,那1月份的時候還計提嗎?1月份走的是稅金及附加,不是影響二五年的損益嗎
老師您好,公司的小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店印花稅按次申報,請問我們12月份沒有結(jié)束,但是現(xiàn)在想把印花稅報上報的是7~9月份和10~12月份的7~9月份,因為忘記了,想合并在一起到12月份一起申報印花稅。請問我的屬期是直接選今天當(dāng)日還是選擇什么
老師,公司是一般納稅人,現(xiàn)在管理員查出12月份的進(jìn)項發(fā)票有5張合計50萬是異常的(已經(jīng)勾選抵扣了),現(xiàn)在我們老板也找不到開發(fā)票的老板了, 問題1:想問下:我現(xiàn)在把12月的申報表更正了(把異常的那幾張發(fā)票稅額,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出來),這樣做對不對? 問題2:我轉(zhuǎn)出勾選的異常發(fā)票后,可不可以在3月份申報2月所屬期的時候進(jìn)行留抵抵欠?(因為1月的進(jìn)項發(fā)票不足以申請留抵抵欠) 問題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進(jìn)行作廢紅沖,那么12月份差的那50萬成本,可不可以暫估?也就是12月份的企業(yè)所得稅申報表沒有變,把異常缺的50萬改為暫估,2月份重新開回發(fā)票來沖減那暫估的50萬,這樣可以不?
老師,請問業(yè)務(wù)宣傳費要不要交印花稅?
老師好!我10月份的社保從靈活就業(yè)轉(zhuǎn)為由公司來交,現(xiàn)在靈活就業(yè)還沒有繳費,但粵稅通系統(tǒng)巳自動申報了,現(xiàn)在要暫停社保,怎么取消這個系統(tǒng)申報?
老師好,ERP系統(tǒng)的架構(gòu)是怎么樣的?主要注意節(jié)點有哪些?謝謝!
老師,這個是抖音直播別人給刷的禮物,我提現(xiàn)了,說次月申報個人所得稅,這個怎么申報
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
老師,我只有營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個我不會
老師,社保繳費基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請問一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費的,沒有抵扣,這個不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報增值稅,怎么申報,有模板嗎?