你好,我結(jié)合我們之前情況,不知是否和您的一致,本月一共領(lǐng)用布草800件時候都計入成本,但實(shí)際沒用完只用了650,那么成本就不準(zhǔn),月末盤點(diǎn),做個虛擬庫或是客房部庫存,從成本退回庫150,沖銷成本150,回歸真實(shí)成本650,這樣大庫的庫存和成本都是對的

你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個問題,你說原材料進(jìn)來了對方?jīng)]開票,暫估庫存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來票了沖會原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開發(fā)票開成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計扣除,只有委托開發(fā)類的才能享受加計扣除?
請問:講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會計分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報稅的資料跟下次報稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對方要開發(fā)票,我們公司開給他?
單位申報職工個稅,關(guān)電腦了,就沒有申報信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬


次月時候還是算150件客房部用了,還做成本150*;他們領(lǐng)用還是先用自己小庫房的
主要是節(jié)省來回領(lǐng)料的步驟
噢,應(yīng)該是差不多的意思,那假退的盤存取數(shù)就是相當(dāng)于二級倉月末盤存的數(shù)據(jù)嗎?