你好,15000多的那個(gè)才是最終的留底,10萬(wàn)的稅率是多少?
老師我上個(gè)月有開(kāi)外徑證預(yù)繳了稅款,增值稅申報(bào)是不是就把預(yù)繳的增值稅填到主表的28行,但是上期加本期稅款有留抵,我填了之后表格就變成這樣了,老師幫我看下。謝謝
老師你好,請(qǐng)看一下我這個(gè)申報(bào)表有啥問(wèn)題嗎?由于1月份開(kāi)具了許多免稅發(fā)票,請(qǐng)幫我看一下這個(gè)申報(bào)表繳納稅款正確嗎?今年有沒(méi)有出一個(gè)政策,超過(guò)30萬(wàn),開(kāi)具免稅的發(fā)票需要繳納稅稅款。麻煩老師看一下我繳納稅款是否正確呢?
老師,表格中上期留底19385.04,我這個(gè)月開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)10萬(wàn)的發(fā)票,是不是不需要繳納增值稅
老師,這個(gè)表格中有留底19385.04 我十月份開(kāi)了10萬(wàn)價(jià)稅合計(jì),是不是不需要繳納增值稅了,麻煩您幫我看下
老師你好,在電子稅務(wù)局開(kāi)票的 時(shí)候出現(xiàn)了這個(gè)界面,目前不能開(kāi)票了,我核對(duì)了增值稅申報(bào)表,沒(méi)有找出什么問(wèn)題,麻煩老師幫我看下數(shù)據(jù)有何問(wèn)題,謝謝。(11月份沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,只有小額的進(jìn)項(xiàng)留底)
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?