你好,如果有留底,你們不需要抵扣的情況下,這個28欄不要填寫。
請問我們上個月跨區(qū)域預繳了增值稅,這月申報上月增值稅時,本來就進項大于銷項。我在填增值稅納稅申報表時,在分次預繳稅額那欄填上了預繳的增值稅,然后在34行本期應補(退)稅額,那顯示就是負數(shù),不讓保存,怎么處理?我是不是這次不填下次再填?
老師我上個月有開外徑證預繳了稅款,增值稅申報是不是就把預繳的增值稅填到主表的28行,但是上期加本期稅款有留抵,我填了之后表格就變成這樣了,老師幫我看下。謝謝
老師,我們上月預繳外經證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費附加稅合計880.73元,企業(yè)所得稅733.94元,個稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報所得稅、增值稅申報時把預繳稅款填進去了沒有做憑證??!這個月補做憑證可以嗎?2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預繳,如果這個月想把預交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預繳稅款部分預留出來?3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預繳附加稅怎么辦老師?請指教問題比較都??!謝謝
老師您好我是建筑行業(yè),本期外地項目預交了稅款,但本期增值稅有留底不用繳納增值稅,那么增值稅申報表中表四需要填寫預繳的稅款嗎?,主表28列—分次預繳稅額是否應該有數(shù)據(jù),如果有數(shù)據(jù)就會提現(xiàn)本期應納稅額為負數(shù),無法保存申報
老師,請問我們上海D類企業(yè) 上個月為了授信 預繳了22500的增值稅 和 附加稅1125,這個月申報時 申報表 分次預繳稅額一欄有之前預繳的增值稅22500,抵消了這個月的應交增值稅(這個月增值稅本來要交30000,抵消之后只交7500),系統(tǒng)算的附加稅是37.5(小微享受減半)但是我看 預繳的附加稅1125 怎么沒有抵消這個37.5呢?不懂,請老師講講 謝謝
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調一下“當月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務局上繳個稅,公司后期會被稅務局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,專款專用,支付時借專項應付款,貸銀行存款,最后專項應付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務局查呢
應收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認收入,該怎么做賬?
收到經營租賃首期款怎么做賬?
不填寫,但是我稅款預繳了??!它也沒把我預繳的算到留抵里去啊老師。
預繳的在附表四本期發(fā)生額里面填寫,以后需要交稅,可以繼續(xù)抵扣,填寫本期實際抵扣金額和主表28欄。