對(duì)的,是的,你這是多做了還是提前開(kāi)了發(fā)票?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)一下,如果是小規(guī)模納稅人,工程公司,在8月的時(shí)候,收入一百多萬(wàn),但成本票因?yàn)殇N(xiāo)售方的發(fā)票還沒(méi)開(kāi)回來(lái),造成了8月份的利潤(rùn)偏高。但到了9月,收入只有二十多萬(wàn),但銷(xiāo)售方又把8月份的成本票在9月給我們開(kāi)回來(lái)了,造成9月的成本比收入還大,像這樣的情況,該如何入賬才對(duì)?
老師,我們是建筑公司,12月份開(kāi)出了20萬(wàn)的工程款發(fā)票,但是成本票要到明年一月份才能開(kāi)出來(lái),而且這個(gè)金額我也不知道是多少,也沒(méi)有進(jìn)度,該怎么暫估成本呢
老師好,4月份我司預(yù)收工程定金3萬(wàn),還預(yù)付勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn),(4月份財(cái)務(wù)處理:借:銀行3萬(wàn),帶:預(yù)收3萬(wàn),借:預(yù)付2萬(wàn),借:銀行2萬(wàn))5月完工開(kāi)了一張發(fā)票收入建筑工程收入9.9萬(wàn),(借:應(yīng)收5.9萬(wàn)借:預(yù)收3萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.9萬(wàn)(小規(guī)模)5月到勞務(wù)發(fā)票3.5萬(wàn),(4月份定金付了2萬(wàn))借:勞務(wù)成本3.5萬(wàn),貸:應(yīng)付1.5萬(wàn),預(yù)付2萬(wàn),轉(zhuǎn)了成本:借:主營(yíng)成本,貸:勞務(wù)成本(那么6月份客戶要求把尾款5.9萬(wàn)用代發(fā)工資的形式來(lái)發(fā)放工資,這樣的話如何處理???
老師:您好!2022年12 月份也就是第四季度暫估了成本,并且申報(bào)了企業(yè)所得稅,1月份收到購(gòu)貨方開(kāi)來(lái)的成本發(fā)票,是不是還是把12月份的暫估成本沖回,按收到的發(fā)票入賬就可以了?到企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候還需要調(diào)整這部分金額嗎?
老師,我去年12月份開(kāi)了發(fā)票收入12萬(wàn),因此暫估了15萬(wàn)的成本。然后跨年一月給作廢了重開(kāi)了,請(qǐng)問(wèn)今年我作廢12月份的收入紅沖并且重新開(kāi)具后,匯算清繳收入和成本應(yīng)該按照什么來(lái)填寫(xiě),是12還是0,成本是15還是0.
老師,您好!我們有一個(gè)在建工程,有部分完工,目前還沒(méi)有確認(rèn)轉(zhuǎn)固的方案,現(xiàn)在收到了收入,也開(kāi)具了銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票,款也收到了,可以先確認(rèn)收入,在下個(gè)月確認(rèn)了轉(zhuǎn)固方案后,再確認(rèn)成本嗎
老師,我想咨詢一下,作為房東,我出租住房需要繳納哪里稅呢?
納稅識(shí)別號(hào)有17位的嗎
老師現(xiàn)在代賬公司必須以代賬名義進(jìn)去報(bào)稅嘛
購(gòu)買(mǎi)車(chē)險(xiǎn)里包含車(chē)船稅 怎么記賬 需要計(jì)提嗎 記賬和計(jì)提的分錄
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)4s店將外購(gòu)的存貨車(chē)輛轉(zhuǎn)為自用的固定資產(chǎn),如何做賬?涉及增值稅嗎
老師,個(gè)人去稅局代開(kāi)發(fā)票需要繳納哪幾種稅?
您好,工程上請(qǐng)客戶吃飯走動(dòng)屬于哪個(gè)科目
依法繳納社會(huì)保障資金的證明材料是指什么
制造業(yè)加計(jì)抵減,本月開(kāi)始加計(jì)抵減,前面本期期初余額1-8月沒(méi)法填,這個(gè)怎么弄啊
當(dāng)時(shí)有收入,就開(kāi)了對(duì)應(yīng)的成本,現(xiàn)在發(fā)票成本發(fā)票有問(wèn)題,需要作廢
你好,那你紅沖你的成本,如果對(duì)方?jīng)]有開(kāi)過(guò)來(lái)的話,你先暫估著。
我做的時(shí)候做的是:借:工程施工 貸:應(yīng)付 月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 那現(xiàn)在按原來(lái)的負(fù)數(shù)做嗎
借工程施工,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)做這個(gè)。
那我把發(fā)票都退回了之前的憑證就沒(méi)有附件了,這樣可以嗎
你自己留一個(gè)復(fù)印件就可以。
好的老師,謝謝
不用客氣,工作愉快。
完稅證明也退回就可以哈老師,這樣轉(zhuǎn)出成本的話,會(huì)不會(huì)有什么影響
發(fā)票的成本你可以正常做賬,但是沒(méi)法申請(qǐng)扣除。
沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用,你可以正常做賬,但是沒(méi)法稅前扣除
什么意思老師。
你好,就是你沒(méi)有發(fā)票了,你賬上正常做成本,因?yàn)閷?shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,匯算清繳,納稅調(diào)增,不允許抵扣。
全是普通發(fā)票
我把成本不也紅沖掉了嗎,后面再入成本就行了對(duì)吧,
你好,他紅沖了之后又重新開(kāi)的嗎?
紅沖100多萬(wàn),以后可能會(huì)每個(gè)月開(kāi)幾萬(wàn)或者10萬(wàn)這樣
哦,那你可以先暫估著后期發(fā)票到了再紅沖再做發(fā)票。
發(fā)票和你賬上的成本是一樣的,不影響。
不是這個(gè)意思,之前的成本就全部不用了,以后要重新開(kāi)
好可以的,但是你叫上還是正常做不