對的,是的,你這是多做了還是提前開了發(fā)票?

老師,你好。請問一下,如果是小規(guī)模納稅人,工程公司,在8月的時候,收入一百多萬,但成本票因為銷售方的發(fā)票還沒開回來,造成了8月份的利潤偏高。但到了9月,收入只有二十多萬,但銷售方又把8月份的成本票在9月給我們開回來了,造成9月的成本比收入還大,像這樣的情況,該如何入賬才對?
老師,我們是建筑公司,12月份開出了20萬的工程款發(fā)票,但是成本票要到明年一月份才能開出來,而且這個金額我也不知道是多少,也沒有進度,該怎么暫估成本呢
老師好,4月份我司預收工程定金3萬,還預付勞務費2萬,(4月份財務處理:借:銀行3萬,帶:預收3萬,借:預付2萬,借:銀行2萬)5月完工開了一張發(fā)票收入建筑工程收入9.9萬,(借:應收5.9萬借:預收3萬,貸:主營業(yè)務收入9.9萬(小規(guī)模)5月到勞務發(fā)票3.5萬,(4月份定金付了2萬)借:勞務成本3.5萬,貸:應付1.5萬,預付2萬,轉(zhuǎn)了成本:借:主營成本,貸:勞務成本(那么6月份客戶要求把尾款5.9萬用代發(fā)工資的形式來發(fā)放工資,這樣的話如何處理???
老師:您好!2022年12 月份也就是第四季度暫估了成本,并且申報了企業(yè)所得稅,1月份收到購貨方開來的成本發(fā)票,是不是還是把12月份的暫估成本沖回,按收到的發(fā)票入賬就可以了?到企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還需要調(diào)整這部分金額嗎?
老師,我去年12月份開了發(fā)票收入12萬,因此暫估了15萬的成本。然后跨年一月給作廢了重開了,請問今年我作廢12月份的收入紅沖并且重新開具后,匯算清繳收入和成本應該按照什么來填寫,是12還是0,成本是15還是0.
原單位放長假了,繳納保險著呢,在另外一個單位上班,可以不交保險嗎?
請問:講義圖片例題,為啥喪控了,還要有合并報表處理。謝謝
老師我們給員工報了個稅。但是錢打到他委托的另一個人卡里,這樣可以嗎?
單位是小規(guī)模納稅人,公司做的是生產(chǎn)醬油的,但是老板還會種地,種地花的包地費耕地化肥等,這些都是先借款,后付款,賬里做的分錄是, 借銀行存款 貸其他應付款 借生產(chǎn)成本 貸預付賬款 作物成熟后賣到其他單位,做個合同,我們這邊個人給開票,這樣就屬于自產(chǎn)自銷也不用繳納各種稅了,個人收到款后,再把之前借的錢還回我們公司,我們再還借款,老板說就是增加一下公司流水,請問作物成熟后,我這邊根據(jù)發(fā)生事情,分別該怎么做分錄?
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老師,我想問下,我們公司老板100%占股,農(nóng)業(yè)公司哈,他個人現(xiàn)在投資了一些項目,又想變成已公司名義投資,怎么弄,有辦法沒有
稅務局讓把去年一年的并在工資里的福利費找出來給我申報的工資對上,這個該怎么辦?去年的加的福利都沒有放在工資薪金表里,有的放了有的沒放肯定會有一些差異
股東股權轉(zhuǎn)讓,合同寫的零轉(zhuǎn)讓,與合同寫實際金額轉(zhuǎn)讓,有什么區(qū)別
老師,你好報個稅的時候,員工那個加計扣除沒有報,這個處理?
外購的煙絲,為什么用的是13%,而不是百分之九或百分之十呢
當時有收入,就開了對應的成本,現(xiàn)在發(fā)票成本發(fā)票有問題,需要作廢
你好,那你紅沖你的成本,如果對方?jīng)]有開過來的話,你先暫估著。
我做的時候做的是:借:工程施工 貸:應付 月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候是:借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工 那現(xiàn)在按原來的負數(shù)做嗎
借工程施工,借主營業(yè)務成本負數(shù)做這個。
那我把發(fā)票都退回了之前的憑證就沒有附件了,這樣可以嗎
你自己留一個復印件就可以。
好的老師,謝謝
不用客氣,工作愉快。
完稅證明也退回就可以哈老師,這樣轉(zhuǎn)出成本的話,會不會有什么影響
發(fā)票的成本你可以正常做賬,但是沒法申請扣除。
沒有發(fā)票的成本費用,你可以正常做賬,但是沒法稅前扣除
什么意思老師。
你好,就是你沒有發(fā)票了,你賬上正常做成本,因為實際業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了,匯算清繳,納稅調(diào)增,不允許抵扣。
全是普通發(fā)票
我把成本不也紅沖掉了嗎,后面再入成本就行了對吧,
你好,他紅沖了之后又重新開的嗎?
紅沖100多萬,以后可能會每個月開幾萬或者10萬這樣
哦,那你可以先暫估著后期發(fā)票到了再紅沖再做發(fā)票。
發(fā)票和你賬上的成本是一樣的,不影響。
不是這個意思,之前的成本就全部不用了,以后要重新開
好可以的,但是你叫上還是正常做不