你好;? ? ?你這個成本大于了收入 ;? 你 之前開票怎么做分錄的 ;這樣才好判斷的??
老師。去年收到的費用發(fā)票,今年來入賬。金額大通過以前年度調(diào)整。金額大,應交稅金減少到當年。稅務影響大不?如何申報這筆減少的呢
工商年報,哪些信息可以公開,哪些信息不可以公開?員工人數(shù)需要公開嗎?可以給個網(wǎng)址么,我想進去看看我工商年報報了沒有?
老師,我們有個中標的項目,現(xiàn)在開票有個扣款對方想改單價,請問中標的合同單價不改,開票單價可以輕易改嗎?
老師,我是一個新手會計,從事會計工作半年時間,我的問題是,關于三大報表,分別體現(xiàn)出企業(yè)的什么信息,我看不太明白,請老師詳細解答一下,謝謝
A公司投資b公司60%的股份,如果b公司虧損,可以每年記錄a公司的報表中嗎
老師你好!虧損用投資收益,報表上可以反應投資虧損是嗎?
老師好,商砼的單位方和m3有啥區(qū)別
甲方購買乙方的客服業(yè)務外包服務,簽訂了一年的客服業(yè)務外包合同,但是每個月的金額不固定,乙方申報這種印花稅是按季度總金額每季度申報一次嗎?
老師,做個體戶的稅務登記,個體戶就是用來抖音或者視頻號賣家賣貨的資質(zhì)認定的,沒有收入,這個月應納稅經(jīng)營額填0不行嗎
老師,銷售商品,開票金額20000元,客戶讓我們買他們公司的體驗券5000元,這5000元從貨款扣,開票的時候做賬借:應收賬款 20000 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)嗎? 收到貨款做賬:借:銀行存款 15000 貸:應收賬款 15000,同時借:應收賬款 -5000 貸:主營業(yè)務收入 -5000(這5000客戶有給我們開票),應該怎么做賬才對呢?
例如我收入12,成本也是12這種情況的話
就是收入12也是12月份開的,成本12也是暫估的,但是一月份說開錯了重新作廢重開了一下,現(xiàn)在匯算清繳填寫的話不知道如何填寫?
你好;? ?你1月紅沖重新開的話; 你? 匯算按照你之前 1-12月發(fā)生的收入和成本數(shù)據(jù)來寫哈;? 不管1月紅沖的數(shù)據(jù)? ?
可是這個收入是23年發(fā)生的,23年1月份葉紅沖了,我匯算清繳也要按照之前開具的來么?
你好 ;? ? ?意思你? 之前22年是提前去開票了嗎? ?
是22年開了12萬,后來今年才發(fā)現(xiàn)開票的有一個地方有問題,說把去年開的紅腸,今年重新開一下12萬
你好;? ? ?那你要紅沖以前年度損益調(diào)整科目 處理才行的??
但是我去年因為開錯的那12萬不是也就相應的暫估了15萬么?但是今天他紅沖了去年開錯的12萬,整的我現(xiàn)在不知道匯算清交怎么填寫了
你好1;? ? ? ?你這個開票錯誤了;? 你? ? 要紅沖22年的收入;那么就得去紅沖的; 你成本暫估 是不是你22年應該發(fā)生的成本? ?
其實很簡單,就是去年的開錯的收入,在做22年算清繳的時候收入依然得是12是吧,不管他今年有沒有紅沖是不是
?你好;? ? ?是的; 就是要? 做的; 因為你? 22年做賬了? ?