你好;? ? ?你這個成本大于了收入 ;? 你 之前開票怎么做分錄的 ;這樣才好判斷的??

老師,如果上一年12月份開具的發(fā)票是提前開具的,它真實(shí)的結(jié)算時間是來年2月份,在2月份把提前開的紅沖了,然后按正確的時間重新開發(fā)票,匯算清繳時,是否可以做調(diào)減收入處理? 另外提前開具的這部分成本票還沒到,上一年12月份時暫時做的成本暫估,所以如果把這部分收入調(diào)減的話,也就不用暫估了,匯算清繳時,可以這樣嗎?
老師:您好!2022年12 月份也就是第四季度暫估了成本,并且申報了企業(yè)所得稅,1月份收到購貨方開來的成本發(fā)票,是不是還是把12月份的暫估成本沖回,按收到的發(fā)票入賬就可以了?到企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還需要調(diào)整這部分金額嗎?
老師,我12月份開了發(fā)票,然后跨年一月給作廢了重開了,請問,我12月份的收入紅沖后,匯算清繳之前可以把他做到23年的收入里么?去年開具的不納稅可以么?
老師,我去年12月份開了發(fā)票收入12萬,因此暫估了15萬的成本。然后跨年一月給作廢了重開了,請問今年我作廢12月份的收入紅沖并且重新開具后,匯算清繳收入和成本應(yīng)該按照什么來填寫,是12還是0,成本是15還是0.
老師,請問在2022年12月由于開具錯誤,就開多了100萬,然后在12月做多這個收入100萬,成本也做100萬,到2月份時開具發(fā)票120萬,紅沖了100萬,但是入賬的時候,我只做了20萬收入跟對應(yīng)20萬的成本,那原來12月的是不是不紅沖掉呢?
二手車先全額收款,后過戶,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間是什么時候?
二手車納稅義務(wù)發(fā)生時間
對借給公司的錢期限有什么限制嗎?最多多少錢,一般最低多少錢
老師好!我成人本科。要寫論文。我選的是本量利在某企業(yè)的應(yīng)用。想請教老師,能否發(fā)我一個有內(nèi)容的模板,我借用。
門源縣初期是11.75億
找樸老師解決問題,麻煩明天答復(fù)一下,謝! 1、客戶要求我們供應(yīng)商生產(chǎn)企業(yè)要做出口退稅,請問是怎么退稅?能幫忙解釋一下嗎 2、按現(xiàn)稅負(fù)2.91計算,我們公司缺口太大,如果做出口退稅虛開肯定不太可能,如果在進(jìn)項(xiàng)票不足情況下做出口退稅,是要交增值稅,企業(yè)所得稅嗎? 3、老板讓我算一下賬,做出口退稅劃不劃算,請問這個成本賬應(yīng)該怎么算,麻煩建議一下
沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢。現(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?


例如我收入12,成本也是12這種情況的話
就是收入12也是12月份開的,成本12也是暫估的,但是一月份說開錯了重新作廢重開了一下,現(xiàn)在匯算清繳填寫的話不知道如何填寫?
你好;? ?你1月紅沖重新開的話; 你? 匯算按照你之前 1-12月發(fā)生的收入和成本數(shù)據(jù)來寫哈;? 不管1月紅沖的數(shù)據(jù)? ?
可是這個收入是23年發(fā)生的,23年1月份葉紅沖了,我匯算清繳也要按照之前開具的來么?
你好 ;? ? ?意思你? 之前22年是提前去開票了嗎? ?
是22年開了12萬,后來今年才發(fā)現(xiàn)開票的有一個地方有問題,說把去年開的紅腸,今年重新開一下12萬
你好;? ? ?那你要紅沖以前年度損益調(diào)整科目 處理才行的??
但是我去年因?yàn)殚_錯的那12萬不是也就相應(yīng)的暫估了15萬么?但是今天他紅沖了去年開錯的12萬,整的我現(xiàn)在不知道匯算清交怎么填寫了
你好1;? ? ? ?你這個開票錯誤了;? 你? ? 要紅沖22年的收入;那么就得去紅沖的; 你成本暫估 是不是你22年應(yīng)該發(fā)生的成本? ?
其實(shí)很簡單,就是去年的開錯的收入,在做22年算清繳的時候收入依然得是12是吧,不管他今年有沒有紅沖是不是
?你好;? ? ?是的; 就是要? 做的; 因?yàn)槟? 22年做賬了? ?