同學,您好! (1)客戶代付工資(相當于客戶替公司墊付了工資)。 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-客戶 (2)結算建筑工程收入 借:其他應付款-客戶 貸:應收賬款 -客戶 (3)還要記得工資計入相關費用科目 借:管理費用(管理人員工資) 勞務成本(建筑人員工資) 貸:應付職工薪酬-工資
您好,職業(yè)病體檢費可計入安全管理費用嗎?
匯算清繳什么樣的算是0報?
老師,是不是錄入起初只會形成資產負債表不會形成利潤表
老師好,我想咨詢一下子共同分擔的即征即退項進項稅額公式,全年一般項目銷售額13萬,即成即退,項目銷售額5萬,可分攤的進項稅額為2000。是不是這樣算,50000/(50000+130000)=0.28,再用2000x0.28=560,那么,即征即退,部分可以分擔的就是560元?
老師,請問生育津貼是需要連續(xù)交夠12個月才能領,如果交不夠,就等交夠了在領嗎?
請問老師,如果是半路接受的公司做賬的話我需要跟對方要什么財務數(shù)據(jù)?
現(xiàn)在必須要交環(huán)保稅嗎?怎么交?
請問發(fā)年終獎怎么交稅?
老師,我們現(xiàn)在叫事務所來做23年和24年的審計,但他們出的審計報告資產負債表跟我們填寫的不一樣,我需要去更改稅務填表的報表嗎
老板在供應商那里叫貨了,送客戶了 這個怎么走
這樣做的話,等于這個工程重復做了兩次成本
5月份勞務費3.5萬做了成本,6月份代發(fā)工資5.9萬又做一次成本
同學,您好! 您這個的成本到底是多少?您剛剛的描述是5.9萬是墊付工資,按照您的描述應該這樣做的。
前面有寫5月份已經做了成本3.5萬,誰知道6月份時候客戶讓我司給他們一份代發(fā)工資的名單,把尾款5.9萬發(fā)給了員工,變成了兩份成本,所以不知道怎么搞了
同學,您好! 根據(jù)您公司的實際情況,將多記的成本沖銷掉
如何沖銷?勞務發(fā)票3.5已經做成本了,那么代發(fā)工資如何沖?
同學,您好! 您首先要確認一下代發(fā)工資的這5.9萬是真實的工資嗎?如果是,那么都要么是勞務成本,要么是其他的費用之類的,如果之前確認的3.5萬的費用,不是費用的話,為什么要預付呢?您得把業(yè)務捋順了,才能知道具體怎么處理。您之前表述的是3.5萬是預付的勞務成本,現(xiàn)在5.9萬也是成本,如果其中有不是成本的,那要做相應的處理啊,比如3.5萬不是成本,就不要預付了,要退回的啊
4月份收工程定金3萬,還預付勞務費2.1萬, 5月份:完工開了工程收入發(fā)票9.9萬,還讓分包單位開了3.5萬的發(fā)票,已經做了收入,成本, 6月份的尾款,客戶讓我們給工資名單給她們代發(fā)工資5.9萬 ?但是工資名單我們給不了本公司的員工名單他們,給了親戚朋友的卡號給她們代發(fā)工資
同學,您好! 發(fā)的工資必須是您公司的員工的工資,親戚朋友的,不能算您公司的
所以目前應收只能掛賬嗎?客戶是在公戶里面出的代發(fā)工資,讓我司寫了工程代發(fā)工資委托了
同學,您好! 您這個沒法做賬啊,發(fā)的不是您公司員工的工資啊