你好 請(qǐng)問(wèn)一下,后面對(duì)方要重新開發(fā)票的嗎
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)一下,如果是小規(guī)模納稅人,工程公司,在8月的時(shí)候,收入一百多萬(wàn),但成本票因?yàn)殇N售方的發(fā)票還沒(méi)開回來(lái),造成了8月份的利潤(rùn)偏高。但到了9月,收入只有二十多萬(wàn),但銷售方又把8月份的成本票在9月給我們開回來(lái)了,造成9月的成本比收入還大,像這樣的情況,該如何入賬才對(duì)?
老師,我們是建筑公司,12月份開出了20萬(wàn)的工程款發(fā)票,但是成本票要到明年一月份才能開出來(lái),而且這個(gè)金額我也不知道是多少,也沒(méi)有進(jìn)度,該怎么暫估成本呢
老師好,4月份我司預(yù)收工程定金3萬(wàn),還預(yù)付勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn),(4月份財(cái)務(wù)處理:借:銀行3萬(wàn),帶:預(yù)收3萬(wàn),借:預(yù)付2萬(wàn),借:銀行2萬(wàn))5月完工開了一張發(fā)票收入建筑工程收入9.9萬(wàn),(借:應(yīng)收5.9萬(wàn)借:預(yù)收3萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.9萬(wàn)(小規(guī)模)5月到勞務(wù)發(fā)票3.5萬(wàn),(4月份定金付了2萬(wàn))借:勞務(wù)成本3.5萬(wàn),貸:應(yīng)付1.5萬(wàn),預(yù)付2萬(wàn),轉(zhuǎn)了成本:借:主營(yíng)成本,貸:勞務(wù)成本(那么6月份客戶要求把尾款5.9萬(wàn)用代發(fā)工資的形式來(lái)發(fā)放工資,這樣的話如何處理???
老師:您好!2022年12 月份也就是第四季度暫估了成本,并且申報(bào)了企業(yè)所得稅,1月份收到購(gòu)貨方開來(lái)的成本發(fā)票,是不是還是把12月份的暫估成本沖回,按收到的發(fā)票入賬就可以了?到企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候還需要調(diào)整這部分金額嗎?
老師,我去年12月份開了發(fā)票收入12萬(wàn),因此暫估了15萬(wàn)的成本。然后跨年一月給作廢了重開了,請(qǐng)問(wèn)今年我作廢12月份的收入紅沖并且重新開具后,匯算清繳收入和成本應(yīng)該按照什么來(lái)填寫,是12還是0,成本是15還是0.
老師,您好!我們有一個(gè)在建工程,有部分完工,目前還沒(méi)有確認(rèn)轉(zhuǎn)固的方案,現(xiàn)在收到了收入,也開具了銷項(xiàng)專用發(fā)票,款也收到了,可以先確認(rèn)收入,在下個(gè)月確認(rèn)了轉(zhuǎn)固方案后,再確認(rèn)成本嗎
老師,我想咨詢一下,作為房東,我出租住房需要繳納哪里稅呢?
納稅識(shí)別號(hào)有17位的嗎
老師現(xiàn)在代賬公司必須以代賬名義進(jìn)去報(bào)稅嘛
購(gòu)買車險(xiǎn)里包含車船稅 怎么記賬 需要計(jì)提嗎 記賬和計(jì)提的分錄
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)4s店將外購(gòu)的存貨車輛轉(zhuǎn)為自用的固定資產(chǎn),如何做賬?涉及增值稅嗎
老師,個(gè)人去稅局代開發(fā)票需要繳納哪幾種稅?
您好,工程上請(qǐng)客戶吃飯走動(dòng)屬于哪個(gè)科目
依法繳納社會(huì)保障資金的證明材料是指什么
制造業(yè)加計(jì)抵減,本月開始加計(jì)抵減,前面本期期初余額1-8月沒(méi)法填,這個(gè)怎么弄啊
對(duì)方是指甲方嗎?甲方會(huì)斷斷續(xù)續(xù)要求開,但是不是一次性開180萬(wàn),每個(gè)月開的10萬(wàn)多
成本發(fā)票是個(gè)人代開的,現(xiàn)在個(gè)人賬戶被法院凍結(jié),所有成本還需要調(diào)出來(lái)作廢,這樣合理嗎
是啊,就是指對(duì)方的,他們后面還要繼續(xù)開發(fā)票嗎
要啊,要繼續(xù)開票,每個(gè)月開10萬(wàn)20萬(wàn)這樣的開
那你成本不需要調(diào)整出來(lái),你們只是調(diào)整發(fā)票的
發(fā)票錯(cuò)誤了。咋辦,不得把發(fā)票紅沖嗎
發(fā)票紅沖重新開啊
分錄咋做
有100萬(wàn)成本要作廢
發(fā)票紅沖重新開啊