你好!你是UK,航天還是全電?
諾諾發(fā)票系統(tǒng),委托代辦退稅的發(fā)票,第二個(gè)月要紅沖,購(gòu)買方填寫的紅字信息表,銷售方要怎樣查詢導(dǎo)出進(jìn)行紅沖,需要具體步驟,謝謝
老師您好,有一份發(fā)票上月已抵扣,本月發(fā)現(xiàn)信息有問(wèn)題,所以本月收到一份紅票和一份信息正確的藍(lán)票,藍(lán)票稅金系統(tǒng)里還能看見(jiàn)需要重新認(rèn)證是嗎,那紅票進(jìn)項(xiàng)需要怎么處理,是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?謝謝
老師好,6月份開(kāi)出去的專用發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方退回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),對(duì)方未認(rèn)證,我公司需要紅沖,應(yīng)該在開(kāi)票系統(tǒng)怎么操作呢 ,謝謝了
數(shù)電發(fā)票不需要抄稅清卡了,那開(kāi)票信息怎么上傳到稅務(wù)局呢?有抵扣在國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)里勾選抵扣發(fā)票是不,然后如果是個(gè)體戶報(bào)稅的話,報(bào)表是自動(dòng)生成不用去填數(shù)據(jù)是不?如果是公司的話所有數(shù)據(jù)還是需要自己去填跟以前紙質(zhì)發(fā)票一樣是不?老師可以按到順序回答詳細(xì)點(diǎn)嗎?謝謝!
國(guó)稅系統(tǒng)怎么紅沖跨月未抵扣的藍(lán)色紙質(zhì)發(fā)票,要具體步驟謝謝
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整