可以的,可以這么做的
老師,像這種分錄:。 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費. 貸:現(xiàn)金. 是不是錯誤的,比如職工食堂費用我們出得,不能這樣做嗎。這個是有問題的分錄嘛?
老師您好,我想請教一下關(guān)于外購的產(chǎn)品用于員工福利,發(fā)票收到,款項以現(xiàn)金支付,會計分錄是這樣處理嗎? 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利
老師,我現(xiàn)在要調(diào)減工資類的其他應(yīng)收款,那么我的工資性費用科目應(yīng)該是在借方增加嗎,分錄是借:工資性費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:其他應(yīng)收款,這樣是對的嗎,然后應(yīng)付職工薪酬需要反記賬嗎,謝謝老師
老師項目購買藥品這個如果走福利費的話直接管理費用-福利費,貸方現(xiàn)金行嗎,還是得走應(yīng)付職工薪酬-福利費 借應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸現(xiàn)金呢
老師我們項目部沒有食堂然后從外面訂餐,對方開的飯費發(fā)票,這種走工程施工-間接費用-福利費,貸方應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金 是這樣的分錄嗎
現(xiàn)在都是電子發(fā)票,那么如果開紅票需要提供些什么?
會錯款退回來,是做一筆分錄還是分開做分錄,如果分開是掛應(yīng)付還是預(yù)付好,還是做一筆都是銀行存款
登陸電子稅務(wù)局開票有哪些步驟
怎樣修改發(fā)票額度,修改合同中的什么內(nèi)容。
一般納稅人進(jìn)項稅勾選是當(dāng)月,還是報稅的時候
咨詢個問題,因為公司是差額開票,前期財務(wù)做借出發(fā)票的時候,只做了銷售額部分,不影響報稅,剩下差額部分都是等到客戶來款時候在確認(rèn)入賬,請問這樣可以嗎?
所有者權(quán)益是什么意思,能舉個例子么。
老師,為什么這里在算小王股票凈收益時,不要考慮1年后的股利?還是說在哪里考慮了?
請問:資產(chǎn)減值損失 什么時候用信用減值損失 其他債權(quán)投資用信用減值損失不對嗎?
您好,老師,想問下為什么這道單選題不選A?
老師正常說是這樣做賬吧
對的,是的,是正常的。
老師滴滴打車發(fā)票,電子普通發(fā)票可以抵扣增值稅嗎 這種在同一市電打車屬于差旅費嗎
你好,你這個是什么業(yè)務(wù)的,出差的才可以啊。
就是員工到市里辦事,我們是某個市的一個區(qū),這種是差旅費嗎
啊,這種不屬于差旅費,這種交通費或者是辦公費。
老師意思就是同城或者市區(qū)這就不能說差旅費是嗎
對的,是的,是這么做的,而且你這個不是出差的,如果你想要去外地,那你在這近,在你單位門口打車去火車站的,不照樣也可以做差旅費啊,不是你說的那個意思。
要是外地打車就是差旅費,要是本地打車就是交通費或者辦公費 老師這個交通費用代扣代繳個人所得稅嗎,發(fā)票抬頭是公司名稱
好,你去看一下他具體的業(yè)務(wù),和本地當(dāng)?shù)貨]關(guān)系。
也是去辦理公司的事,差旅費不分本地外地是吧,要看具體業(yè)務(wù)
你好,去辦公司的業(yè)務(wù)部分本地還是外地 都是辦公費
哦老師要是差旅費這個可以的嗎,這個差旅費有什么界定嗎
做差旅費,你有其他的憑證嗎?餐費,住宿費 不能做了就可以了
你只要能做了就可以的。