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老師,像這種分錄:。 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi). 貸:現(xiàn)金. 是不是錯誤的,比如職工食堂費(fèi)用我們出得,不能這樣做嗎。這個是有問題的分錄嘛?

2020-01-13 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-01-13 14:32

這是支付的分錄 ,不完整 借:管理費(fèi)用等 -福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等

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快賬用戶2889 追問 2020-01-13 14:36

我看見她們以前有這種賬,會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中的職工薪酬加大嗎?

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快賬用戶2889 追問 2020-01-13 14:40

她們沒有在計(jì)提進(jìn)入管理費(fèi)

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齊紅老師 解答 2020-01-13 14:42

計(jì)入成本費(fèi)用,按照收益部門幾管理費(fèi)用或者成本科目準(zhǔn)則規(guī)定是這樣做的,

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這是支付的分錄 ,不完整 借:管理費(fèi)用等 -福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等
2020-01-13
可以的,可以這么做的
2023-09-26
你好 是不可以的 一定要通過應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)這個科目核算 因?yàn)槠髽I(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出,不超過工資、薪金總額14%的部分才能準(zhǔn)予扣除。 需要通過這個科目去歸集企業(yè)到底發(fā)生了多少福利費(fèi)
2021-06-05
借銀行存款, 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借管理費(fèi)用福利費(fèi)負(fù)數(shù)
2023-08-31
借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款。
2021-01-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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