請(qǐng)問(wèn)您是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人?
老師,請(qǐng)問(wèn)普票和專(zhuān)票一季度總共超過(guò)30萬(wàn),但是其中普票部分不超過(guò)30萬(wàn),那么這部分普票還需要交三個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎?
小規(guī)模季度30 萬(wàn)發(fā)票增值稅免稅,如果這個(gè)季度我開(kāi)了32 萬(wàn)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)是交稅是按照多少征收?2萬(wàn)還是32萬(wàn)?
小規(guī)模季度不超30萬(wàn),不用交增值稅,地稅,那如果有代開(kāi)專(zhuān)票,代開(kāi)10萬(wàn)收入,交10萬(wàn)收入??稅率,那如果這個(gè)季度代開(kāi)10,開(kāi)普票22萬(wàn)呢,加起來(lái)這個(gè)季度共開(kāi)了不含稅32呢,是不是要交增值稅?
某商貿(mào)有限公司,此公司為小規(guī)模公司。員工 12 人,其中8人月工資為 4000 元,4 人月工資為 6500元。第一季度對(duì)甲方合作單位開(kāi)出普通發(fā)票 43 萬(wàn),第二季度開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票 37 萬(wàn)。第三季度開(kāi)出專(zhuān)票 28 萬(wàn),普票32萬(wàn)。第四季度開(kāi)出普票20萬(wàn)。其購(gòu)買(mǎi)材料花費(fèi)90萬(wàn),第一季度收到 50 萬(wàn)材料票,第四季度收到 40 萬(wàn)材料票?,F(xiàn)請(qǐng)問(wèn)此商貿(mào)公司每個(gè)季度增值稅與所得稅為多少,年底總交稅是否為每個(gè)季度交稅總額的合計(jì)是多少
一個(gè)季度總收入32萬(wàn),其中2萬(wàn)是大豆油發(fā)票,30萬(wàn)是蔬菜發(fā)票,那這季度共交多少增值稅
企業(yè)所得稅,資產(chǎn)5,000萬(wàn)以下,可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。指的是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資本?還是資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)?如果超出資產(chǎn)5,000萬(wàn),要如何減資呢?
本公司小規(guī)模納稅人 商鋪出租收入(普票收入) 2025年4月、5、6 月不含稅收入116550.05 增值稅 5827.75 增值稅(增值稅是在3月份收到預(yù)付款租賃借 銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅) 小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn)5827.75 借:應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入——增值稅免稅收入5827.75 老師我這樣寫(xiě)對(duì)不?
老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本年:借庫(kù)存 10000貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)10000上年度已結(jié)轉(zhuǎn)成本:借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)5000貸應(yīng)交增值稅—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅:借應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)15000貸應(yīng)交稅—未交增值稅15000 我們這是因?yàn)楸驹鲁隹诹嗽O(shè)備,有免稅要把所有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完,那結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅—未交增值稅15000,還需不需要交稅?要怎么處理?
小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)流程中的抄,具體怎么匯總上傳?
21年22年的工資當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)了,24年才發(fā)放,做24年匯算21年22年工資要調(diào)減嗎
7月7日申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,7月10日進(jìn)行更改,然后在稅務(wù)局的 我的查詢(xún)里財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)查詢(xún) 錄入日期還是7日的時(shí)間和數(shù)據(jù),老師為什么
A公司報(bào)價(jià)單是200元。B公司報(bào)價(jià)是400元。c公司報(bào)價(jià)是700元。這樣算是規(guī)律性報(bào)價(jià)嗎?
暢捷通財(cái)務(wù)軟件固定資產(chǎn)卡片錄入后,我是自己填寫(xiě)的分錄,不是生成的固定資產(chǎn)購(gòu)入分錄有什么影響嗎
老師,銷(xiāo)售部寫(xiě)了一張費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,上面寫(xiě)的是貨車(chē)加油的油錢(qián) 價(jià)稅合計(jì)一共是880元,發(fā)票是普通發(fā)票不能抵 這個(gè)怎么記賬?
原材料發(fā)委外加工,沒(méi)有發(fā)票,對(duì)方是個(gè)人的,沒(méi)有辦法開(kāi)票,怎么記賬?
小規(guī)模納稅人
我不用繳稅的哦,免稅沒(méi)超30萬(wàn)。
總收入是32萬(wàn)呀。
免稅蔬菜是免稅的,不算這個(gè)。
哦,那就是交2000元稅,對(duì)嗎?
沒(méi)超30萬(wàn)。蔬菜的不在30萬(wàn)額度內(nèi)。不用繳稅的。
那豆油呢?
你好豆油是1%哦,稅率。哦