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老師,我們公司差旅費(fèi)制度規(guī)定出差一天有60塊餐補(bǔ),請問這部分需要員工提供餐飲發(fā)票嗎?如果可以不提供發(fā)票,這部分錢需要幫員工代扣代繳個稅嗎?
老師,您好!請問,我們公司員工出差,一天補(bǔ)助(150元餐費(fèi)、住宿費(fèi)400元),我先問下,這550元,是需要合并入工資申報繳納個稅嗎?還是取得發(fā)票正常入差旅費(fèi)呢?謝謝
老師,您好!請問,我們公司員工出差,一天補(bǔ)助(150元餐費(fèi)、住宿費(fèi)400元),我先問下,這550元,是需要合并入工資申報繳納個稅嗎?還是取得發(fā)票正常入差旅費(fèi)呢?謝謝
老師,您好!請問,我們公司員工出差,一天補(bǔ)助(150元餐費(fèi)、住宿費(fèi)400元),我先問下,這550元,是需要合并入工資申報繳納個稅嗎?還是取得發(fā)票正常入差旅費(fèi)呢?謝謝
你好!老師,我們是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營民宿有餐飲和住宿。 1、餐飲收入一個季度6萬元這樣,采購的菜、肉沒有發(fā)票,可以收據(jù)入賬,匯算清繳時在把這些沒有發(fā)票的費(fèi)用在前稅扣出來啵?
小規(guī)模納稅人(實(shí)際個體戶)申報的時候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實(shí)際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項(xiàng)的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費(fèi)用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費(fèi)用10,但是2月才開始動工,那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當(dāng)時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
您好,根據(jù)現(xiàn)行稅務(wù)口徑,住宿費(fèi)必須憑發(fā)票據(jù)實(shí)報銷,不能采用無票補(bǔ)貼形式;只有伙食補(bǔ)助、公雜費(fèi)等定額補(bǔ)貼可在制度標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無需發(fā)票直接列支差旅費(fèi)并稅前扣除 。若因特殊情況(如邊遠(yuǎn)地區(qū)無法取得住宿發(fā)票),需員工書面說明并經(jīng)審批,方可報銷交通及伙食補(bǔ)助,但無住宿發(fā)票仍不得報銷或補(bǔ)貼住宿費(fèi)
就是說如果吃飯沒有發(fā)票,我是可以根據(jù)一天150來無票報銷的,但是住宿費(fèi)必須要有票才能報銷,是這個意思嗎
您好,是的,就是這個意思哦