您好 這個季度開了32 萬發(fā)票 按照32萬交稅
小規(guī)模 季度發(fā)票是32萬 需要交什么稅 稅率是多少 核定征收
小規(guī)模季度30 萬發(fā)票增值稅免稅,如果這個季度我開了32 萬發(fā)票,請問是交稅是按照多少征收?2萬還是32萬?
小規(guī)模季度不超30萬,不用交增值稅,地稅,那如果有代開專票,代開10萬收入,交10萬收入??稅率,那如果這個季度代開10,開普票22萬呢,加起來這個季度共開了不含稅32呢,是不是要交增值稅?
一個季度總收入32萬,其中2萬是大豆油發(fā)票,30萬是蔬菜發(fā)票,那這季度共交多少增值稅
小規(guī)模納稅人,1季度和2季度都沒超過30萬(有未開票申報),3季度我普票開了32萬,(其中沖銷1季度和2季度的未開票10萬元),我3季度實際銷售是32-10=22萬,那我3季度需要交稅嗎,這個開發(fā)票超過30萬有影響沒有?
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設(shè)備,購入硬件設(shè)備時如何記賬?記庫存商品還是直接記成本?核算時是按客戶項目來分別核算的
老師你好,法人把出差飛機發(fā)票開成個人抬頭是否可以
老師,我公司是出租市場攤位的,我公司交的水費,電費,供熱費,需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸方有點稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時候,提示我這個銀行存款余額小于0啊,請問什么原因啊
老師好,以下業(yè)務(wù),不知道怎么記賬核算,請教老師。 我公司跟美團合作業(yè)務(wù),并從美團購買收銀設(shè)備,然后我們?nèi)ヂ?lián)系各大新開業(yè)的餐館、酒店,給新開業(yè)的餐館安裝調(diào)試收銀設(shè)備。后期也要對收銀設(shè)備進行維護。每個月并從餐館的營業(yè)額中分得一定比例錢作為維護費,這個維護費是美團給我們。給餐館安裝調(diào)試好收銀設(shè)備后,餐館老板把錢直接付給美團,美團再全額打入我公司公賬上(美團打款我公司公賬,備注是這樣寫的“代理商銷售款付款”)。這個業(yè)務(wù)流程是這樣的。 請問,1、我們收到的設(shè)備款后,發(fā)票應(yīng)該開給誰? 3、每個月從營業(yè)額中分得的一定比例提成,發(fā)票開給誰?(這個錢是美團給我們的),我公司確認是什么收入
#提問#老師06月出售公司二手車一臺,開具的二手車發(fā)票,這個申報增值稅是怎么申報的
補繳印花稅會計分錄怎么寫,賬務(wù)處理怎么弄
補繳22年所得稅,會計分錄怎么寫
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,從分錄上來看不可修復(fù)和可修復(fù)都損失最重都轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,為啥不可修復(fù)產(chǎn)品不計入生產(chǎn)成本
不是按照超出的2萬交稅,老師? 請問老師,我的大額采購發(fā)票需要年末才匯總開來。 哪些可以作為成本核算抵所得稅?除了工地上的臨時工工資,還有哪些呢?
不是按照超出的2萬交稅 大額采購發(fā)票需要年末才匯總開來 匯算清繳前可以做成本核算抵減企業(yè)所得稅 工資 水電費 輔材
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問