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老師:您好!2023年我是小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,我第一季度開普票70萬全額納稅,現(xiàn)到第三季度對方要求普票沖紅重開專用發(fā)票,普專票金額對沖了,專票要按1%上稅,那一季度那稅怎么處理?

2023-09-26 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-26 09:58

你好,你第一季度的時候也交了稅款吧?

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齊紅老師 解答 2023-09-26 09:58

你這樣的話,第一行填寫0,第二行填寫70,第三行填寫負(fù)數(shù)70,這不抵扣了。

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快賬用戶5050 追問 2023-09-26 10:00

金額是抵了,但開專票必須這季度上稅

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齊紅老師 解答 2023-09-26 10:01

那你按照上面的做法的話,不需要繳納的,沒法交,因為你的銷售額是0啊。

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快賬用戶5050 追問 2023-09-26 10:03

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-09-26 10:04

不用客氣,工作愉快。

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你好,你第一季度的時候也交了稅款吧?
2023-09-26
第3季度不需要繳納增值稅。
2023-10-10
你好,三季度不需要交增值稅
2023-10-07
主表其他免稅銷售額里面填寫這個負(fù)數(shù), 然后再去減免明細(xì)表里面第一列第三列填寫銷售額,最后一列銷售額乘以3%都是負(fù)數(shù)。你得去稅務(wù)局申報,自己填寫不了。
2025-05-14
您好,可以去退的,1季度本來就要交稅,我們帶上30萬紅沖發(fā)票去稅務(wù)大廳申報4季度申報表,把4季度增值稅退回來,
2024-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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